Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100829 Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100830 Kuchynské vybavenie PO 60,21 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100833 Deratizácia 11/2024 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100835 Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice 258,62 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100836 Prezutie pneumatík SMV 124,80 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100834 Konferenčné stoličky KE 612,00 € B2B Partner s. r. o. 13.11.2024
2024/0117100837 Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO 491,46 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100838 Prezutie pneumatík BT241AX 61,50 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100826 VA_Interpersonálna komunikácia-rokovanie 2 400,00 € VAM Consulting, s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100825 Hygienické potreby PO 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.11.2024
2024/0117100824 Elektrospotrebiče ŠS Bojnice 121,44 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100823 Záhradný nábytok 506,79 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100822 Vyúčtovanie EE 10/2024 BB 121,49 € ZSE Energia, a.s. 12.11.2024
2024/0117100821 Aplikácia bezpečnostných prvkov na sklo 150,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100820 VA_Diplomatický protokol 1 200,00 € VAM Consulting, s. r. o. 11.11.2024
2024/0117100819 Jesenná deratizácia Bojnice 60,00 € František Ďurina 11.11.2024
2024/0117100818 Vodiaca lišta na káble 68,85 € IKEA Bratislava, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100816 Poštové služby 10/2024 289,00 € Slovenská pošta, a.s. 11.11.2024
2024/0117100807 Plnohodnotné rezervné koleso AA581HS 578,94 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024
2024/0117100808 Zacelenie čelného skla BL882TD 84,00 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024