2024/0117100240 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY |
155,40 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
23.04.2024 |
2024/0117100242 |
Prenájom a služby II.Q.2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.04.2024 |
2024/0117100238 |
Catering 18.4.2024 |
785,30 € |
Jana Černá Szalay |
22.04.2024 |
2024/0117100239 |
Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 |
547,66 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.04.2024 |
2024/0117100237 |
Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra |
5 214,68 € |
Inšpektorát práce Nitra |
22.04.2024 |
2024/0117100235 |
Kancelárske potreby |
130,51 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.04.2024 |
2024/0117100233 |
Servisné práce na automat. dverách |
118,08 € |
Menton SK, spol. s r.o. |
19.04.2024 |
2024/0117100236 |
MT-Orange 17.4.-16.5.2024 |
547,09 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2024 |
2024/0117100232 |
Prenájom a čistenie rohoží 4/24 |
83,22 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.04.2024 |
2024/0117100234 |
Refakturácia spotreby EE 1-3/24 PO |
397,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
18.04.2024 |
2024/0117100228 |
Večera - zahraničná delegácia |
1 300,00 € |
Pivnica u zlatej husi,s.r.o. |
18.04.2024 |
2024/0117100227 |
Catering 16.4.-17.4.2024 |
548,33 € |
Jana Černá Szalay |
18.04.2024 |
2024/0117100231 |
Oprava potrubia v plynovej kotolni |
1 908,00 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
18.04.2024 |
2024/0117100230 |
Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK |
70,00 € |
Bittner print s.r.o. |
18.04.2024 |
2024/0117100223 |
Deratizácia priestorov BB |
120,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
17.04.2024 |
2024/0117100222 |
Developers Kite |
361,20 € |
CELEBRITY IT s. r. o. |
17.04.2024 |
2024/0117100226 |
Diagnostika,oprava/výmena ZVZ BT034BJ |
742,07 € |
Hilka, s.r.o. |
17.04.2024 |
2024/0117100225 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík SMV KE |
279,48 € |
Hilka, s.r.o. |
17.04.2024 |
2024/0117100224 |
Spiatočné letenky Viedeň-Waršava |
506,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
17.04.2024 |
2024/0117100221 |
Deratizácia priestorov KE |
45,00 € |
Dušan Szabó - AQUA-VIVA |
17.04.2024 |