Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100703 EUROSAI - sp. letenky Viedeň-Londýn 1 239,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100688 Hygienické potreby TT 416,64 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 07.10.2024
2024/0117100689 Tématický monitoring médií 9/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.10.2024
2024/0117100690 Odborná prehliadka kotolne a komínu 345,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100691 Správa a údržba kotolne 9/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100686 Vyúčtovanie EE 9/2024 BA 1 553,04 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100687 Vyúčtovanie EE 9/2024 KE 64,83 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100670 ESG - zabezpečenie konferencie Bôrik 5 603,60 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100673 Služba sledovania vozidiel 9/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 04.10.2024
2024/0117100671 ESG - zabezpečenie ubytovania 70,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100672 Spravodajský servis 9/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100677 Servisná prehliadka BL317XG 240,24 € Hilka, s.r.o. 04.10.2024
2024/0117100678 Etikety a pásky Zebra 150,43 € KODYS SLOVENSKO, s r.o. 04.10.2024
2024/0117100675 Diaľničné známky ČR - ročné 4 600,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 04.10.2024
2024/0117100676 Teplomer izbový 357,60 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 04.10.2024
2024/0117100679 IP VPN 9/24 a telekom. služby PO 9/24 1 267,46 € SWAN, a.s. 04.10.2024
2024/0117100674 Upratovacie služby 9/2024 1 680,53 € KLINTON, s. r. o. 04.10.2024
2024/0117100683 Poistenie a prev. náklady 10/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.10.2024
2024/0117100685 Nájom - garáž 10/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.10.2024
2024/0117100684 Nájom - byt 10/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.10.2024
2024/0117100669 Konferencia Zdravotníctvo 118,80 € C.E.N. s.r.o. 03.10.2024
2024/0117100680 Telekomunikačné služby 9/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 03.10.2024
2024/0117100681 Telekomunikačné služby 9/2024 1 109,08 € Slovak Telekom, a.s. 03.10.2024
2024/0117100664 Skupinové cestovné poistenie 9/2024 57,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.10.2024
2024/0117100662 Elektronické stravné lístky 10/2024 3 804,35 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.10.2024
2024/0117100665 PEER REVIEW- sp. letenky Helsinky-Viedeň 1 336,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 02.10.2024
2024/0117100666 PEER REVIEW- sp. letenky Varšava-Viedeň 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 02.10.2024
2024/0117100663 Kurz AJ 09/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.10.2024
2024/0117100668 Kontrola kotlov pred vykurovaním 420,00 € Miteco spol. s r.o. 02.10.2024
2024/0117100667 Vodné, stočné Bojnice 123,98 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 02.10.2024
2024/0117400157 Rádiokomunikačné služby 36,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 01.10.2024
2024/0117400158 FA za opakované plnenie plyn 10/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.10.2024
2024/0117400160 FA za opakované plnenie plyn 10/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.10.2024
2024/0117400159 FA za opakované plnenie plyn 10/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.10.2024
2024/0117100660 Spravodajský servis 9/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.10.2024
2024/0117100661 Servis výťahov 3.Q.2024 581,40 € KONE s.r.o. 01.10.2024
2024/0117400148 Služby spojené s užívaním NP 10/2024 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2024
2024/0117400155 Poistenie zodpovednosti za škodu 62,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 01.10.2024
2024/0117400156 Poistenie proti krádeži 12,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 01.10.2024
2024/0117400147 Náklady na parkovacie stojiská 10/2024 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 01.10.2024