Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100851 Aku vysávač PO 129,00 € Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 15.11.2024
2024/0117100845 Novoročenky 1 187,40 € Pamas wedding, s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100844 Prezutie a uskladnenie pneumatík BL539OR 115,44 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100843 Prezutie pneumatík BL539OR 57,24 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100846 Servis klimatizácie a vzduchotechniky 680,00 € APEN s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100850 Refakturácia PN 09/2024 ZA 621,79 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14.11.2024
2024/0117100859 Výpočtová technika 29 664,60 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 14.11.2024
2024/0117100838 Prezutie pneumatík BT241AX 61,50 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100837 Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO 491,46 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100829 Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100835 Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice 258,62 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100836 Prezutie pneumatík SMV 124,80 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100834 Konferenčné stoličky KE 612,00 € B2B Partner s. r. o. 13.11.2024
2024/0117100830 Kuchynské vybavenie PO 60,21 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100833 Deratizácia 11/2024 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100842 Telefóny 3 457,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.11.2024
2024/0117100822 Vyúčtovanie EE 10/2024 BB 121,49 € ZSE Energia, a.s. 12.11.2024
2024/0117100827 Kvetinová dekorácia 10/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.11.2024
2024/0117100825 Hygienické potreby PO 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.11.2024
2024/0117100826 VA_Interpersonálna komunikácia-rokovanie 2 400,00 € VAM Consulting, s. r. o. 12.11.2024