2024/0117100785 |
Prehliadky a skúšky VTZ tlakové a plynové KE |
847,20 € |
HA - GAS, s.r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100783 |
Výmena svietidiel KE |
1 417,32 € |
RJ inštalácie s. r. o. |
05.11.2024 |
2024/0117100784 |
Elektronické stravné lístky 11/2024 |
3 054,72 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100790 |
Služba sledovania vozidiel 10/2024 |
206,33 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100789 |
Služby spojené s užívaním nájmu 3.Q.24 NR |
4 132,97 € |
Inšpektorát práce Nitra |
05.11.2024 |
2024/0117100787 |
Zacelenie čelného skla AA581HS |
42,00 € |
Hilka, s.r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100786 |
Zacelenie čelného skla BT034BJ |
42,00 € |
Hilka, s.r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100788 |
Nastavenie geometrie BL896TD |
73,44 € |
Hilka, s.r.o. |
05.11.2024 |
2024/0117100792 |
Individuálny kurz AJ 10/2024 |
220,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
05.11.2024 |
2024/0117100791 |
Kurz AJ 10/2024 |
195,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
05.11.2024 |
2024/0117400168 |
Služby spoj. s užív. NP 11/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.11.2024 |
2024/0117400169 |
Služby spoj. s užív. NP 11/24 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.11.2024 |
2024/0117100769 |
Zdravotnícky manažment 2024-vzdelávanie |
381,60 € |
News and Media Holding a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117100768 |
Spravodajský servis 10/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117100770 |
Servis Zelenej steny 10/2024 |
126,00 € |
Express Trading, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100774 |
Výmena zimných pneumatík BL351CP |
431,95 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100772 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL650OR |
99,84 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100773 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL698JF |
97,38 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100771 |
Výmena olejovej vane BL351CP |
348,24 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100776 |
Prezutie pneumatík BL627OR |
72,37 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100775 |
Prezutie pneumatík BL157GO |
59,53 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100779 |
Sezónne prezutie a čistenie klímy BL896TD |
135,08 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100778 |
Výmena spojky a zotrvačníka BL896TD |
1 599,12 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100777 |
Prezutie pneumatík BL077OR |
59,53 € |
Hilka, s.r.o. |
04.11.2024 |
2024/0117100780 |
Telekomunikačné služby 10/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117100781 |
Telekomunikačné služby 10/2024 |
1 096,39 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117400163 |
FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117400161 |
FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117400162 |
FA za opak. plnenie plyn 11/2024 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117400164 |
Ochrana objektu 11/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.11.2024 |
2024/0117400167 |
Náklady na park. stojiská 11/2024 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
04.11.2024 |
2024/0117400165 |
Ochrana objektu 11/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.11.2024 |
2024/0117400166 |
Ochrana objektu 11/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.11.2024 |
2024/0117100782 |
PHL a umývanie SMV 10/2024 |
5 390,71 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.10.2024 |
2024/0117100758 |
Servisný zásah v tlf ústredni centrály |
340,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100757 |
Reklamné predmety s logom NKÚ |
1 460,00 € |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100759 |
Vodné, stočné BA |
285,73 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
29.10.2024 |
2024/0117100760 |
Podložky pod nohy |
315,70 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100762 |
Strážna služba 10/2024 |
8 225,28 € |
SPB Security s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100764 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL456JF |
90,00 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100763 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX |
90,00 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100761 |
Sp. letenka Viedeň - Kodaň |
228,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100765 |
Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG |
99,79 € |
Hilka, s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100766 |
Dávkovač na utierky v kotúči |
82,20 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
29.10.2024 |
2024/0117100755 |
Darčekové predmety - súprava na čaj |
1 000,00 € |
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo |
25.10.2024 |
2024/0117100754 |
Deratizačné práce BB |
120,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
24.10.2024 |
2024/0117100753 |
Oprava chladiaceho systému BT324BE |
900,61 € |
Hilka, s.r.o. |
24.10.2024 |
2024/0117100747 |
Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.10.2024 |
2024/0117100750 |
Jesenná deratizácia KE |
45,00 € |
Dušan Szabó - AQUA-VIVA |
23.10.2024 |
2024/0117100752 |
Tonery |
588,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.10.2024 |
2024/0117100749 |
Prezutie a prevádzkové kvapaliny |
140,63 € |
Hilka, s.r.o. |
23.10.2024 |
2024/0117100748 |
Prezutie a prevádzkové kvapaliny |
104,40 € |
Hilka, s.r.o. |
23.10.2024 |
2024/0117100751 |
Služby KTV 11.10.-10.11.2024 |
64,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.10.2024 |
2024/0117100756 |
servisná podpora - HPE support produkty |
4 771,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.10.2024 |
2024/0117100744 |
Elektromateriál |
132,25 € |
Alza.sk s. r. o. |
22.10.2024 |
2024/0117100743 |
Smetná nádoba žltá plastová BB |
35,00 € |
FEREX, s.r.o. |
22.10.2024 |
2024/0117100742 |
Prezutie a uskladnenie pneu |
593,02 € |
Hilka, s.r.o. |
22.10.2024 |
2024/0117100732 |
Sp. letenky Viedeň - Káhira |
2 300,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
21.10.2024 |
2024/0117100739 |
Refakturácia EE 7-9/2024 PO |
323,52 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
21.10.2024 |
2024/0117100736 |
PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 |
514,80 € |
Jana Černá Szalay |
21.10.2024 |