Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100629 LED panel s napájacím zdrojom 210,95 € LEDart s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100631 Sp.letenky Viedeň-Paphos/Larnaka 1 602,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100634 Dooplatok k platbe za nájomné 10/2024 8,20 € Pergo Premium s. r. o. 18.09.2024
2024/0117100632 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 18.09.2024
2024/0117100633 Monitory 2 867,40 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.09.2024
2024/0117100625 Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024 154,49 € Pergo Premium s. r. o. 16.09.2024
2024/0117100618 Spiatočné letenky Viedeň-Tbilisi 1 078,00 € SATUR TRAVEL a.s. 13.09.2024
2024/0117100620 oprava defektu BL935FX 21,14 € Hilka, s.r.o. 13.09.2024
2024/0117100617 hygienické potreby BA 1 773,96 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.09.2024
2024/0117100619 servisná prehliadka BL439XG 333,41 € Hilka, s.r.o. 12.09.2024
2024/0117100616 hygienické potreby KE 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 11.09.2024
2024/0117100612 Simultánne tlmočenie Kongres INTOSAI 200,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 10.09.2024
2024/0117100611 Poštové služby 8/2024 205,60 € Slovenská pošta, a.s. 10.09.2024
2024/0117100614 Sp.letenky Viedeň-Vientiane 4 305,00 € Faveo, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100613 Vyúčtovanie EE 8/2024 BB 41,71 € ZSE Energia, a.s. 10.09.2024
2024/0117100615 Sp.letenky Viedeň-Bukurešť 602,00 € Faveo, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100624 Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR 505,20 € PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100608 DPS za energie a služby 1-6/2024 TT 837,24 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.09.2024
2024/0117100609 Servisná prehliadka BL212XH 176,70 € Hilka, s.r.o. 09.09.2024
2024/0117100610 Simultánne tlmočenie Konferencia ESG 350,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 09.09.2024