2024/0117100077 |
Kvetinová dekorácia 1/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
09.02.2024 |
2024/0117100078 |
Servis výťahu 11-12/2023 TT |
6,09 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.02.2024 |
2024/0117100074 |
Šitie a montáž záclon |
341,95 € |
Peter Fraňo - FRATEX |
09.02.2024 |
2024/0117100076 |
Vyúčtovanie EE 01/2024 KE |
343,24 € |
ZSE Energia, a.s. |
09.02.2024 |
2024/0117100068 |
Samofinancovanie karty Multisport 2/24 |
1 065,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
09.02.2024 |
2024/0117100070 |
Seminár:Elektronická komunikácia ŠS |
196,00 € |
EDOS-SMART, s.r.o. |
09.02.2024 |
2024/0117100069 |
Poštové služby 01/2024 |
278,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.02.2024 |
2024/0117100062 |
Spravodajský servia 01/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
07.02.2024 |
2024/0117100061 |
Refundácia prev. nákladov 12/23 ZA |
1 173,05 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.02.2024 |
2024/0117100060 |
Upratovacie služby 01/2024 |
1 757,87 € |
KLINTON, s. r. o. |
07.02.2024 |
2024/0117100072 |
REPRE - občerstvenie - DPS |
105,84 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.02.2024 |
2024/0117100071 |
REPRE - občerstvenie - DPS |
65,95 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.02.2024 |
2024/0117100073 |
vyúčtovanie EE 01/2024 BA |
4 090,18 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.02.2024 |
2024/0117100065 |
prevádzkové náklady 02/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
2024/0117100063 |
servis,stierače BL932PC, BT034BJ |
497,17 € |
Hilka, s.r.o. |
06.02.2024 |
2024/0117100064 |
nájom - garáž 02/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
2024/0117100066 |
nájom - byt 02/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
2024/0117100058 |
PHL a umývanie SMV 01/2024 |
4 052,11 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.02.2024 |
2024/0117100067 |
tematický monitoring médií 01/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
06.02.2024 |
2024/0117100057 |
členský príspevok INTOSAI 2024 |
3 142,00 € |
INTOSAI |
06.02.2024 |