Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100216 Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE 358,64 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.04.2024
2024/0117100215 Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg 1 700,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100214 Spiatočné letenky Viedeň-Malta 567,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100213 Maliarske práce na exp. NR 995,00 € Ján Lovász 15.04.2024
2024/0117100212 Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN 13 774,31 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 12.04.2024
2024/0117100210 Pravidelná prehliadka HP a HZ 347,10 € PYROS - ING, s. r. o. 12.04.2024
2024/0117100209 Servisná podpora RKIS 03/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100208 Servisná podpora KIS 03/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100207 Refundácia PN 02/2024 ZA 781,86 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.04.2024
2024/0117100206 Kvetinová dekorácia 3/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.04.2024
2024/0117100205 Vyúčtovanie EE 3/2024 KE 137,84 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100204 Vyúčtovanie EE 3/2024 BB 106,60 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100203 Poštové služby 3/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.04.2024
2024/0117100202 Sezónne prezutie BL932PC 84,72 € Hilka, s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100201 Výmena oleja, nastav. svetiel BL932PC 359,10 € Hilka, s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100200 Skupinové cestovné poistenioe 3/2024 43,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100199 Skupinové cestovné poistenioe 2/2024 117,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100198 Komerčný certifikát 19,08 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 09.04.2024
2024/0117100197 Diaľničná známka ČR ročná 2 300,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 09.04.2024
2024/0117100196 Havarijné poistenie SMV AA581HS 727,12 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100195 Spravodajský servis 3/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 09.04.2024
2024/0117100194 Tematický monitoring médií 3/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100193 Vyúčtovanie EE 3/2024 BOJNICE 506,27 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100192 Vyúčtovanie EE 3/2024 BA 1 166,53 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100191 Upratovacie služby 3/2024 1 572,88 € KLINTON, s. r. o. 05.04.2024
2024/0117100190 Tlač výročnej správy NKÚ za rok 2023 6 700,00 € LAPINFOU, s. r. o. 08.04.2024
2024/0117100189 Samofinancovanie-karta Multisport 4/24 1 182,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.04.2024
2024/0117100188 Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah 290,76 € KONE s.r.o. 08.04.2024
2024/0117100187 Telekomunikačné služby 03/2024 1 133,64 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100186 Dodanie občerstvenia 193,60 € Jana Černá 04.04.2024
2024/0117100185 Nájom - Garáž 04/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100184 Nájom - Byt 04/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100183 Prevádzkové náklady 04/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100182 Preklady z AJ do SJ 244,36 € PaedDr. Mária Sedláková 05.04.2024
2024/0117100181 IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 3/24 1 266,66 € SWAN, a.s. 04.04.2024
2024/0117100180 Telekomunikačné slzžby 03/2024 NR 123,67 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100179 Kontrola a čistenie komínu - dymovodu 49,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100178 Správa a údržba kotolne 3/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100177 PHL a umývanie SMV 03/2024 4 351,60 € SLOVNAFT, a.s. 04.04.2024
2024/0117100176 SMV AA581HS 44 830,88 € KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 03.04.2024