Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100785 Prehliadky a skúšky VTZ tlakové a plynové KE 847,20 € HA - GAS, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100783 Výmena svietidiel KE 1 417,32 € RJ inštalácie s. r. o. 05.11.2024
2024/0117100784 Elektronické stravné lístky 11/2024 3 054,72 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.11.2024
2024/0117100790 Služba sledovania vozidiel 10/2024 206,33 € DATACAR, spol. s r.o. 05.11.2024
2024/0117100789 Služby spojené s užívaním nájmu 3.Q.24 NR 4 132,97 € Inšpektorát práce Nitra 05.11.2024
2024/0117100787 Zacelenie čelného skla AA581HS 42,00 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100786 Zacelenie čelného skla BT034BJ 42,00 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100788 Nastavenie geometrie BL896TD 73,44 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100792 Individuálny kurz AJ 10/2024 220,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.11.2024
2024/0117100791 Kurz AJ 10/2024 195,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.11.2024
2024/0117400168 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.11.2024
2024/0117400169 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117100769 Zdravotnícky manažment 2024-vzdelávanie 381,60 € News and Media Holding a.s. 04.11.2024
2024/0117100768 Spravodajský servis 10/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 04.11.2024
2024/0117100770 Servis Zelenej steny 10/2024 126,00 € Express Trading, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100774 Výmena zimných pneumatík BL351CP 431,95 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100772 Prezutie a uskladnenie pneu BL650OR 99,84 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100773 Prezutie a uskladnenie pneu BL698JF 97,38 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100771 Výmena olejovej vane BL351CP 348,24 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100776 Prezutie pneumatík BL627OR 72,37 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100775 Prezutie pneumatík BL157GO 59,53 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100779 Sezónne prezutie a čistenie klímy BL896TD 135,08 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100778 Výmena spojky a zotrvačníka BL896TD 1 599,12 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100777 Prezutie pneumatík BL077OR 59,53 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100780 Telekomunikačné služby 10/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117100781 Telekomunikačné služby 10/2024 1 096,39 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117400163 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400161 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400162 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400164 Ochrana objektu 11/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400167 Náklady na park. stojiská 11/2024 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 04.11.2024
2024/0117400165 Ochrana objektu 11/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400166 Ochrana objektu 11/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117100782 PHL a umývanie SMV 10/2024 5 390,71 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2024
2024/0117100758 Servisný zásah v tlf ústredni centrály 340,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100757 Reklamné predmety s logom NKÚ 1 460,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100759 Vodné, stočné BA 285,73 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.10.2024
2024/0117100760 Podložky pod nohy 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100762 Strážna služba 10/2024 8 225,28 € SPB Security s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100764 Prezutie a uskladnenie pneu BL456JF 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100763 Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100761 Sp. letenka Viedeň - Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100765 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 99,79 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100766 Dávkovač na utierky v kotúči 82,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100755 Darčekové predmety - súprava na čaj 1 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 25.10.2024
2024/0117100754 Deratizačné práce BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100753 Oprava chladiaceho systému BT324BE 900,61 € Hilka, s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100747 Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.10.2024
2024/0117100750 Jesenná deratizácia KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 23.10.2024
2024/0117100752 Tonery 588,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100749 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 140,63 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100748 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 104,40 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100751 Služby KTV 11.10.-10.11.2024 64,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2024
2024/0117100756 servisná podpora - HPE support produkty 4 771,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100744 Elektromateriál 132,25 € Alza.sk s. r. o. 22.10.2024
2024/0117100743 Smetná nádoba žltá plastová BB 35,00 € FEREX, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100742 Prezutie a uskladnenie pneu 593,02 € Hilka, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100739 Refakturácia EE 7-9/2024 PO 323,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.10.2024
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024