Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100523 Skupinové cestovné poistenie 7/24 86,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.08.2024
2024/0117100522 Elektronické stravné lístky 8/2024 2 801,10 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2024
2024/0117100521 Kurz AJ 07/2024 195,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.08.2024
2024/0117400127 Služby spojené s užívaním NP 8/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400122 Prevádzkové náklady 09/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117400124 FA za opakované plnenie EE 8/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400126 FA za opakované plnenie EE 8/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400125 FA za opakované plnenie EE 8/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400123 FA za opakované plnenie EE 8/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400120 Služby spojené s užívaním NP 8/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 01.08.2024
2024/0117400115 Ochrana objektu 08/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400113 Ochrana objektu 08/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400114 Ochrana objektu 08/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400119 FA za opakované plnenie plyn 8/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400117 FA za opakované plnenie plyn 8/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400118 FA za opakované plnenie plyn 8/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400116 Náklady na parkovacie stojiská 8/24 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 01.08.2024
2024/0117400121 Nájomné 9/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117100518 Spravodajský servis 07/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.08.2024
2024/0117100520 Sp. letenky Viedeň-Baku 958,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2024
2024/0117100519 Výmena tlakových ventilov vykur.potr. 360,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100512 Vyúčtovanie nákladov 2.Q.2024 NR 5 562,44 € Inšpektorát práce Nitra 30.07.2024
2024/0117100514 EPI Monitoring - ročný prístup 595,20 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100515 Mzdové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100516 Daňové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100517 Verejná správa SR - ročný prístup 1 532,16 € S-EPI, s. r. o. 30.07.2024
2024/0117100511 Kurz: Facebook marketing II. 363,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 29.07.2024
2024/0117100507 Vodné, stočné BA 206,70 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.07.2024
2024/0117100513 Prenájom a služby za III. Q. 2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26.07.2024
2024/0117100509 Strážna služba 7/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100506 Káva - repre 316,80 € Swiss Coffee s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100510 Spoluúčasť PU-SMV AA581HS 128,09 € Hilka, s.r.o. 25.07.2024
2024/0117100508 Služby KTV 11.7.-10.8.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 24.07.2024
2024/0117100500 Servis Zelenej steny 07/2024 88,20 € Express Trading, s.r.o. 23.07.2024
2024/0117100505 Refakturácia spotreby EE 4-6/24 PO 756,94 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.07.2024
2024/0117100501 výroba pečiatok 62,94 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 23.07.2024
2024/0117100504 Právne poradenstvo 6/24 233,70 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 23.07.2024
2024/0117100503 Dátový paušál 17.7.-16.8.2024 498,00 € Orange Slovensko, a.s. 23.07.2024
2024/0117100502 MT Orange 17.7.-16.8.2024 508,54 € Orange Slovensko, a.s. 23.07.2024
2024/0117100497 Prenájom a čistenie rohoží 7/24 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 19.07.2024