Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100397 Reklamné predmety 1 230,30 € IMI TRADE s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100396 Reklamné predmety 136,03 € IMI TRADE s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100395 Nové právne úpravy v správe registratúry 95,00 € EDOS-PEM s.r.o. 12.06.2024
2024/0117100389 STK a EK,dopln.klímy BL896TD 330,77 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024
2024/0117100394 Refundácia PN 4/2024 ZA 728,66 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11.06.2024
2024/0117100393 NB KLÁVESNICA 401,76 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 11.06.2024
2024/0117100390 Oprava-servis náprav BL896TD 1 849,87 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024
2024/0117100391 Servisná prehliadka BL896TD 399,68 € Hilka, s.r.o. 11.06.2024
2024/0117100388 Kvetinová dekorácia 05/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.06.2024
2024/0117100387 Poštové služby 05/2024 183,20 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2024
2024/0117100381 Vyúčtovanie EE 5/2024 Bojnice - DPS 49,17 € ZSE Energia, a.s. 10.06.2024
2024/0117100382 Vyúčtovanie EE 5/2024 KE 88,57 € ZSE Energia, a.s. 10.06.2024
2024/0117100383 Vyúčtovanie EE 5/2024 BA 1 202,83 € ZSE Energia, a.s. 10.06.2024
2024/0117100398 Servisná podpora KIS 05/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.06.2024
2024/0117100399 Servisná podpora RKIS 05/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.06.2024
2024/0117100378 Samofinacovanie karty Multisport 6/24 1 299,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 07.06.2024
2024/0117100380 Republika Srbská zástava 43,20 € 2U spol. s r.o. 07.06.2024
2024/0117100377 Upratovacie služby 05/2024 1 680,54 € KLINTON, s. r. o. 07.06.2024
2024/0117100379 Cateringové služby - Kolégium 2 058,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 06.06.2024
2024/0117100376 Tematický monitoring médií 5/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.06.2024
2024/0117100375 Spravodajský servis 05/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 06.06.2024
2024/0117100366 Služba sledovania vozidiel 05/2024 206,08 € DATACAR, spol. s r.o. 05.06.2024
2024/0117100370 Sp.letenky Viedeň-Frankfurt-Mexiko 4 320,00 € TUCAN, s.r.o. 05.06.2024
2024/0117100371 Poistenie a prevádzkové náklady 6/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100367 Kurz AJ 5/2024 117,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.06.2024
2024/0117100374 IP VPN-mesačný popl. a telek. služby PO 1 267,03 € SWAN, a.s. 05.06.2024
2024/0117100373 Nájom - garáž 06/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100372 Nájom - byt 06/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100384 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 864,55 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 05.06.2024
2024/0117100385 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 2 192,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 05.06.2024
2024/0117100386 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 170,93 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 05.06.2024
2024/0117100365 Vodné, stočné BB 321,76 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 04.06.2024
2024/0117100364 Servisná prehliadka BL538OR 166,70 € Hilka, s.r.o. 04.06.2024
2024/0117100363 Telekomunikačné služby 5/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
2024/0117100362 Telekomunikačné služby 5/2024 1 108,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
2024/0117100361 PHL a umývanie SMV 5/2024 5 128,36 € SLOVNAFT, a.s. 04.06.2024
2024/0117100368 Čistiace potreby BB 53,96 € Lamitec, spol. s r.o. 04.06.2024
2024/0117100369 Správa a údržba kotolne 5/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.06.2024
2024/0117400085 Služby spojené s užívaním NP 6/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.06.2024
2024/0117400086 Služby spojené s užívaním NP 6/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.06.2024