Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000056425 hygienické potreby 130,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 17.09.2024
1000056429 dezinsekcia 387,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 17.09.2024
1000056446 servis SMV 480,00 € Hilka, s.r.o. 17.09.2024
1000056180 hygienické potreby EXBB 307,58 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 16.09.2024
1000056371 monitory 2 867,40 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 16.09.2024
1000056293 servis SMV 80,00 € Hilka, s.r.o. 13.09.2024
1000056295 servis SMV 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.09.2024
1000056300 elektromateriál 149,35 € Alza.sk s. r. o. 13.09.2024
1000056241 projektová dokumentácia výmena stupačiek 180,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 13.09.2024
1000055959 letenky Cyprus 1 602,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 12.09.2024
1000055950 telekomunikačná technika 400,00 € Syntex Bratislava s.r.o. 12.09.2024
1000056136 svietidlo 85,00 € Datacomp s.r.o. 12.09.2024
1000056137 servis SMV 1 000,00 € Hilka, s.r.o. 12.09.2024
1000056092 servis SMV 400,00 € Hilka, s.r.o. 12.09.2024
1000056197 letenky Gruzínsko 1 078,00 € SATUR TRAVEL a.s. 12.09.2024
1000056087 servis SMV 350,00 € Hilka, s.r.o. 12.09.2024
1000055897 prezentačné pečiatky 150,00 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 12.09.2024
1000056063 vzdelávacia aktivita 504,00 € FBE Bratislava, s.r.o. 11.09.2024
1000056027 vzdelávacia aktivita 72,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 11.09.2024
1000055332 letenky Filipíny EUROSAI 1 072,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 10.09.2024