Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000047353 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 23.05.2024
1000047217 pitná voda 87,48 € MINERÁLNE VODY a.s. 22.05.2024
1000047007 Online prístupy 172,80 € Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 21.05.2024
1000046996 servis SMV 250,00 € Hilka, s.r.o. 21.05.2024
1000046848 servis multifunkčného zariadenia 60,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.05.2024
1000046865 reklamné predmety 2024, 2025 1 366,33 € IMI TRADE s.r.o. 17.05.2024
1000046734 letenky Bukurešť 939,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 16.05.2024
1000046390 Servis klimatizácie_BA 780,00 € APEN s. r. o. 14.05.2024
1000046540 Servis klimatizácie_EX TT 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 14.05.2024
1000046473 elektro materiál 112,90 € Alza.sk s. r. o. 14.05.2024
1000046452 pracovné odevy 289,00 € REMPO, s.r.o. 14.05.2024
1000046375 Pracovné rokovanie 2 700,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 14.05.2024
1000045731 servis multifunkčného zariadenia TN 216,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 14.05.2024
1000044929 servis SMV 402,29 € Hilka, s.r.o. 13.05.2024
1000046310 Simultánne tlmočenie 200,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 13.05.2024
1000046311 Simultánne tlmočenie 400,00 € Zuzana Kvačková 13.05.2024
1000046330 servis SMV 200,00 € Hilka, s.r.o. 13.05.2024
1000046229 stavebné úpravy 650,00 € Ján Lovász 10.05.2024
1000046177 servis SMV 1 350,00 € Hilka, s.r.o. 10.05.2024
1000046152 letenky 1 917,00 € SATUR TRAVEL a.s. 10.05.2024