Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0367 | hygienické potreby | 252,91 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 25.05.2015 | ||
f0368 | oprava výťahu | 233,29 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 25.05.2015 | ||
f0369 | spravodajský servis TASR od 1.5.- 4.5.2015 | 126,05 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 25.05.2015 | ||
f0371 | kopírovací papier | 193,50 € | Konica Minolta Slovakia | 26.05.2015 | ||
f0372 | nabíjačka | 19,06 € | Alza.cz a.s. | 26.05.2015 | ||
f0373 | aktovka | 190,20 € | Ing. Róbert Štefanco R&I | 26.05.2015 | ||
f0374 | servis tlačiarne - exp. TN | 330,00 € | Kuchárek Peter-COPY SERVICE | 26.05.2015 | ||
f0375 | servis SLMV - exp.KE | 61,36 € | Štefan Palencsár-Stefano | 26.05.2015 | ||
f0376 | hlavičkový papier | 780,00 € | FIBI s.r.o., | 27.05.2015 | ||
f0377 | STORNO k f0328 | -67200.0 € | Ústav súdneho inžinierstva | 07.05.2015 | ||
f0378 | káva San Marino | 78,72 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 27.05.2015 | ||
f0379 | vyhotovenie vizitiek | 134,40 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE | 27.05.2015 | ||
f0380 | posteľná výbava | 268,60 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 27.05.2015 | ||
f0381 | monitor, tlačiareň a káble monitor, tlačiareň a káble | 416,65 € | Alza.cz a.s. | 28.05.2015 | ||
f0382 | kancelárske potreby | 368,19 € | PAPERA | 28.05.2015 | ||
f0383 | servis SLMV exp. NR | 36,67 € | AUTO NITRA | 29.05.2015 | ||
f0384 | kuchynské vybavenie | 244,72 € | S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda | 29.05.2015 | ||
f0385 | kuchynské vybavenie + komoda | 282,75 € | Balázs Halász | 29.05.2015 | ||
f0386 | strážna služba za mesiac 5/2015 | 6 220,80 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.06.2015 | ||
f0387 | servis SLMV exp. PO | 311,56 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 01.06.2015 |