Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
IF020 VA - Hámová, Klecová 128,00 € PROEKO s.r.o. 26.03.2014
IF021 VA - exp.TN -3 osoby 153,00 € Kongres STUDIO s.r.o. 31.03.2014
IF022 VA - Markošová, Hanúsková 116,00 € Centrum účelov.zariad. 02.04.2014
IF023 VA - Jasenec, Bieliková 110,00 € PRINCIPIUM s.r.o 01.04.2014
IF024 servisná sada pre kávovar 89,70 € Shoppie.sk,Net Sales 02.04.2014
IF025 rýchlovarné kanvice 376,75 € Alza.cz a.s. 02.04.2014
IF026 Konferencia - Kováč 10,00 € SŠaDS 04.03.2014
IF027 Konferencia - Gašpar 10,00 € SŠaDS 07.04.2014
IF028 VA - Žalud 79,00 € APUeN SK 10.04.2014
d0008 komunálny odpad KE 540,54 € MESTO Košice 23.04.2014
d0009 daň z nehnuteľnosti - exp. KE 582,90 € MESTO Košice 28.04.2014
d0010 odpad BA 298,62 € Hlavne mesto SR BA 09.05.2014
f0194 tonery 342,00 € ŠTOR CAD Computers 01.04.2014
f0196 LPDE taška 202,20 € FIBI s.r.o., 01.04.2014
f0198 tonery 348,00 € ŠTOR CAD Computers 02.04.2014
f0207 balená voda balená voda 95,22 € BISTRA 04.04.2014
f0208 tonery 379,93 € ŠTOR CAD Computers 04.04.2014
f0209 platby Diners Club 1 714,64 € Diners Club Slovakia, s.r.o 07.04.2014
f0211 spotrebný materiál 235,02 € Gálik a Veselý 07.04.2014
f0216 výroba pečiatok 57,24 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 08.04.2014