Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0100 kopírovací papier 180,72 € Konica Minolta Slovakia 19.02.2015
f0101 režijné náklady za 12/2014 366,29 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 19.02.2015
f0102 režijné náklady za 12/2014 219,75 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 19.02.2015
f0103 vyúčtovanie predplatného r. 2014 - Zbierka zákonov 64,93 € Poradca podnikatela-Zilina 19.02.2015
f0104 podpora pre SW KIS 1/15 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 19.02.2015
f0105 stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry 22 400,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 23.02.2015
f0106 PHM 1 276,76 € Slovnaft, a.s., BA 20.02.2015
f0107 obed pre 8 osôb 128,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 20.02.2015
f0108 diagnostika a oprava dochádz. systému - turniket 300,00 € APIS spol..s.r.o., BB 20.02.2015
f0109 kurz - student 1 osoba 237,60 € GOPAS 20.02.2015
f0110 odvlhčovače vzduchu odvlhčovače vzduchu 900,00 € NEPA Slovakia 23.02.2015
f0111 kancelárske potreby 119,31 € PAPERA 23.02.2015
f0112 hygienické potreby 59,76 € Double N, s.r.o., Bratislava 23.02.2015
f0113 hygienické potreby 207,60 € Double N, s.r.o., Bratislava 23.02.2015
f0114 zapekacia jednotka do OKI MC 860 150,00 € ŠTOR CAD Computers 23.02.2015
f0115 sl.spoj. s výpož.NP - exp.TT 12/2014 326,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 23.02.2015
f0116 izbové kvety, prostriedky na starostlivosť 480,00 € Monika Danihelová 27.02.2015
f0117 pevná linka- exp. PO 1/2015 80,02 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.02.2015
f0118 kancelárske potreby 90,21 € PAPERA 24.02.2015
f0119 stravovacie služby - večera 202,80 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 24.02.2015