Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100231 Oprava potrubia v plynovej kotolni 1 908,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 18.04.2024
2024/0117100230 Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK 70,00 € Bittner print s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100223 Deratizácia priestorov BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100222 Developers Kite 361,20 € CELEBRITY IT s. r. o. 17.04.2024
2024/0117100226 Diagnostika,oprava/výmena ZVZ BT034BJ 742,07 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100225 Prezutie a uskladnenie pneumatík SMV KE 279,48 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100224 Spiatočné letenky Viedeň-Waršava 506,00 € SATUR TRAVEL a.s. 17.04.2024
2024/0117100221 Deratizácia priestorov KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 17.04.2024
2024/0117100322 Zástava SR, EÚ a NKÚ 84,00 € 2U spol. s r.o. 17.04.2024
2024/0117100229 Servis Zelenej steny 4/2024 136,80 € Express Trading, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100218 Spotrebný materiál 99,53 € Alza.sk s. r. o. 16.04.2024
2024/0117100217 Servisná prehliadka BL694JF 130,69 € Hilka, s.r.o. 16.04.2024
2024/0117100219 Sprievodcovské služby 135,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16.04.2024
2024/0117100220 Večera - zahraničná delegácia 386,00 € OMEGA Investments a.s. 16.04.2024
2024/0117100213 Maliarske práce na exp. NR 995,00 € Ján Lovász 15.04.2024
2024/0117100215 Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg 1 700,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100214 Spiatočné letenky Viedeň-Malta 567,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100216 Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE 358,64 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.04.2024
2024/0117100212 Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN 13 774,31 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 12.04.2024
2024/0117100210 Pravidelná prehliadka HP a HZ 347,10 € PYROS - ING, s. r. o. 12.04.2024