Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100651 Výmena výstražnej sirény AA581HS 460,06 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100646 Servisná prehliadka EZS a EPS 1 089,48 € MP Elektronik spol. s r.o. 24.09.2024
2024/0117100647 Hygienické potreby NR 130,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 24.09.2024
2024/0117100645 Dezinsekcia BA 9/2024 387,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 23.09.2024
2024/0117100642 MT-Orange 17.9.-16.10.2024 526,42 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2024
2024/0117100641 Dátový paušál 17.9.-16.10.2024 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2024
2024/0117100640 Hygienické potreby BB 307,58 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 20.09.2024
2024/0117100643 Prenájom a čistenie rohoží 9/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 20.09.2024
2024/0117100644 Služby KTV 11.9.-10.10.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.09.2024
2024/0117100635 kruhové LED svetlo 71,20 € Datacomp s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100639 Kancelárske potreby 34,20 € B2B Partner s. r. o. 19.09.2024
2024/0117100638 Výmena čapov a predných ramien BL701AN 862,40 € Hilka, s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100636 Elektroinštalačný materiál 149,35 € Alza.sk s. r. o. 19.09.2024
2024/0117100637 Prezutie pneumatík BL935FX 46,61 € Hilka, s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100628 Výroba pečiatok 148,19 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 18.09.2024
2024/0117100627 Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR EUROSAI 833,50 € LIVELLO s. r. o. 18.09.2024
2024/0117100626 RODE Wireless PRO-bezdrôt.duálny systém 357,00 € Syntex Bratislava s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100630 Sp.letenky Viedeň-Doha-Manila 1 072,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100629 LED panel s napájacím zdrojom 210,95 € LEDart s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100631 Sp.letenky Viedeň-Paphos/Larnaka 1 602,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.09.2024