Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100750 Jesenná deratizácia KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 23.10.2024
2024/0117100756 servisná podpora - HPE support produkty 4 771,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100744 Elektromateriál 132,25 € Alza.sk s. r. o. 22.10.2024
2024/0117100743 Smetná nádoba žltá plastová BB 35,00 € FEREX, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100742 Prezutie a uskladnenie pneu 593,02 € Hilka, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100739 Refakturácia EE 7-9/2024 PO 323,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.10.2024
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024
2024/0117100740 Demontáž GPS jednotky, BL844 XP 24,00 € DATACAR, spol. s r.o. 21.10.2024
2024/0117100735 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 334,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 21.10.2024
2024/0117100733 Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT 150,42 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100734 Výmena zimných pneumatík BL882TD 686,59 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100741 Pranie a žehlenie BB 82,86 € Mýval s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100745 Dátový paušál 17.10.-16.11.2024 487,02 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100746 MT-Orange 17.10.-16.11.2024 507,53 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100729 Prenájom a čistenie rohoží 10/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 18.10.2024
2024/0117100730 PEER REVIEW - Občerstvenie s obsluhou 178,90 € Quintela Gastro s.r.o. 18.10.2024
2024/0117100731 Vodné, stočné KE 300,48 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2024
2024/0117100727 Spravodajský servis 8/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 17.10.2024
2024/0117100726 Výmena koberca 100,00 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 16.10.2024