Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100805 Upratovacie služby - umytie okien 10/2024 349,86 € KLINTON, s. r. o. 07.11.2024
2024/0117100794 Poistenie objektu a prev. náklady 11/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100793 Seminár: Špeciálne druhy registr.záznamov 190,00 € EDOS-PEM s.r.o. 06.11.2024
2024/0117100798 Občerstvenie workshop - Catering 6.11.2024 699,99 € Jana Černá Szalay 06.11.2024
2024/0117100796 Nájom - garáž 11/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100795 Nájom - byt 11/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100797 Servis a revízia kotolne 10/2024 234,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 06.11.2024
2024/0117100811 IP VPN 10/24 a telekom. služby PO 10/24 1 268,34 € SWAN, a.s. 06.11.2024
2024/0117100841 Vyúčtovanie kreditnej karty M.M. 3 713,48 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.11.2024
2024/0117100831 Vyúčtovanie kreditnej karty H.C. 940,97 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.11.2024
2024/0117100832 Vyúčtovanie kreditnej karty Ľ.A. 720,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.11.2024
2024/0117400175 FA za opakované plnenie EE 11/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 05.11.2024
2024/0117400170 Nájomné byt a parkovanie 12/2024 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.11.2024
2024/0117400171 Prevádzkové náklady 12/2024 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.11.2024
2024/0117400173 FA za opakované plnenie EE 11/2024 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 05.11.2024
2024/0117400172 FA za opakované plnenie EE 11/2024 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 05.11.2024
2024/0117400174 FA za opakované plnenie EE 11/2024 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 05.11.2024
2024/0117100785 Prehliadky a skúšky VTZ tlakové a plynové KE 847,20 € HA - GAS, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100783 Výmena svietidiel KE 1 417,32 € RJ inštalácie s. r. o. 05.11.2024
2024/0117100784 Elektronické stravné lístky 11/2024 3 054,72 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.11.2024
2024/0117100789 Služby spojené s užívaním nájmu 3.Q.24 NR 4 132,97 € Inšpektorát práce Nitra 05.11.2024
2024/0117100787 Zacelenie čelného skla AA581HS 42,00 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100786 Zacelenie čelného skla BT034BJ 42,00 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100788 Nastavenie geometrie BL896TD 73,44 € Hilka, s.r.o. 05.11.2024
2024/0117100790 Služba sledovania vozidiel 10/2024 206,33 € DATACAR, spol. s r.o. 05.11.2024
2024/0117100792 Individuálny kurz AJ 10/2024 220,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.11.2024
2024/0117100791 Kurz AJ 10/2024 195,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.11.2024
2024/0117400168 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.11.2024
2024/0117400166 Ochrana objektu 11/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400165 Ochrana objektu 11/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400164 Ochrana objektu 11/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400163 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400162 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400161 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400169 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400167 Náklady na park. stojiská 11/2024 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 04.11.2024
2024/0117100770 Servis Zelenej steny 10/2024 126,00 € Express Trading, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100769 Zdravotnícky manažment 2024-vzdelávanie 381,60 € News and Media Holding a.s. 04.11.2024
2024/0117100772 Prezutie a uskladnenie pneu BL650OR 99,84 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100771 Výmena olejovej vane BL351CP 348,24 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024