Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100568 Služby KTV 11.8.-10.9.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.08.2024
2024/0117100563 výmena bezpečnostného zámku 370,80 € Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 20.08.2024
2024/0117100566 oprava - výmena rozvodov BL882TD 1 209,94 € Hilka, s.r.o. 20.08.2024
2024/0117100564 Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 535,61 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100565 MT Orange 17.8.-16.9.2024 1 023,34 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100561 Kancelárske potreby 57,24 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.08.2024
2024/0117100560 Tlač vizitiek 174,65 € Bittner print s.r.o. 19.08.2024
2024/0117100559 Kvetinová dekorácia 7/2024 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 15.08.2024
2024/0117100557 Prevádzkové kvapaliny do SMV 1 052,74 € Hilka, s.r.o. 15.08.2024
2024/0117100558 Spiatočné letenky Viedeň - Rím 318,00 € SATUR TRAVEL a.s. 15.08.2024
2024/0117100562 Mobilné telefóny 2 279,16 € Orange Slovensko, a.s. 14.08.2024
2024/0117100554 Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA 1 840,93 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.08.2024
2024/0117100555 Servisná podpora KIS 07/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100556 Servisná podpora RKIS 07/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100553 Oprava vetvy kúrenia v suteréne budovy 4 338,00 € Baffi s.r.o. 09.08.2024
2024/0117100541 Samofinancovanie karty Multisport 8/2024 1 284,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100543 Projektová dokumentácia - budova BB 14 280,00 € OON Design s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100542 Vyúčtovanie EE 7/2024 BOJNICE 244,17 € ZSE Energia, a.s. 08.08.2024
2024/0117100550 Poštové služby 07/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 08.08.2024
2024/0117100549 Spravodajský servis 07/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.08.2024
2024/0117100536 Upratovacie služby 07/2024 1 649,17 € KLINTON, s. r. o. 07.08.2024
2024/0117100540 Servis SMV BL701AN 636,96 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
2024/0117100538 Vyúčtovanie EE 7/2024 KE 76,23 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100537 Vyúčtovanie EE 7/2024 BB 52,93 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100539 Vyúčtovanie EE 7/2024 BA 1 828,81 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100544 Poistenie objektu a prev. náklady 8/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100546 Nájom - garáž 08/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100545 Nájom - byt 08/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100535 Sp. letenky Viedeň-Oslo 998,00 € SATUR TRAVEL a.s. 06.08.2024
2024/0117100529 Voda a plastové poháre 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 06.08.2024
2024/0117100552 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 1 375,94 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100551 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 905,52 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100534 PHL a umývanie SMV 07/2024 4 407,15 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100533 PHL 07/2024 132,70 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100528 Služba sledovania vozidiel 07/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.08.2024
2024/0117100527 Tématický monitoring médií 7/24 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100525 Diagnostika-kontrola systému BL882TD 284,33 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100526 Oprava-výmena bŕzd BL351CP 649,88 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100530 Telekomunikačné služby 7/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100532 Mobilné telefóny 2 290,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024