Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
e005 Vzdelávacia služba ITIL Foundation, certifikácia 3 534,00 € OMNICOM 09.06.2015
f0410 platby kartou DC 2 506,51 € Diners Club Slovakia, s.r.o 08.06.2015
f0431 tonery 294,00 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0433 SPIN Konzultácie/Servisné práce 53,82 € Asseco-Solutions, a.s., BA 10.06.2015
f0436 kancelárske potreby 229,14 € PAPERA 11.06.2015
f0437 tonery 586,80 € ŠTOR CAD Computers 11.06.2015
f0438 tonery 243,60 € ŠTOR CAD Computers 11.06.2015
f0442 tonery 374,40 € ŠTOR CAD Computers 12.06.2015
f0445 výpočtová technika - notebooky 61 776,00 € MICROCOMP 15.06.2015
f0446 Ergonomické stoličky 12 998,00 € KONIMPEX 15.06.2015
f0448 kancelárske potreby 71,61 € PAPERA 15.06.2015
f0450 sanitácia výdajníkov vody 249,60 € MINERÁLNE VODY 15.06.2015
f0451 aktualizácia programu ASPI - 2.Q. 2015 186,10 € Wolters Kluwer 15.06.2015
f0452 hygienické potreby 1 515,60 € BETRIX 16.06.2015
f0453 pracovné odevy, odvápňovač, všeobecný materiál odvápňovač, všeobecný materiál 429,59 € Rempo s.r.o., Bratislava 16.06.2015
f0454 Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart 939,36 € V-bit 16.06.2015
f0455 kancelárske potreby 115,37 € PAPERA 18.06.2015
f0456 servis SLMV - exp. NR 34,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 18.06.2015
f0457 servis SLMV - exp. NR 28,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 18.06.2015
f0458 podpora pre SW KIS - 5/2015 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 17.06.2015