Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
IF005 VA - Dudášová, Markošová 232,00 € Inštitút pre verej.správu 31.01.2014
IF006 VA - NKÚ SR exp.TT-8 osôb 240,00 € Regio.vzd.centr.pri ZMO 31.01.2014
IF007 EUROSAI-2014 (člen.prísp.) 1 498,00 € EUROSAI General Secr. 04.02.2014
IF008 prístroj na prípravu nápojov 161,00 € DATART INTERNAC. 14.02.2014
d0004 miestne poplatky 265,44 € Hlavne mesto SR BA 11.03.2014
d0005 daň z nehnuteľnosti BA 4 002,12 € Hlavne mesto SR BA 13.03.2014
f0067 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers 06.02.2014
f0068 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers 06.02.2014
f0084 tepovanie kobercov a kresiel 136,48 € IB Rein 13.02.2014
f0090 servis SLMV 23,68 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 14.02.2014
f0095 hygienické potreby 942,37 € Double N, s.r.o., Bratislava 17.02.2014
f0096 tonery 251,76 € ŠTOR CAD Computers 17.02.2014
f0097 elektrická energia BA 1 144,34 € ZSE, a.s., Bratislava 18.02.2014
f0098 podpora pre SW KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 17.02.2014
f0099 toner 79,20 € ŠTOR CAD Computers 18.02.2014
f0100 tonery tonery 172,80 € ŠTOR CAD Computers 18.02.2014
f0101 upratovacie služby 1/2014 1 030,26 € KLINTON 19.02.2014
f0102 REPRE - káva 118,08 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 19.02.2014
f0104 hlavičkový papier-ústavní činitelia 825,00 € FIBI s.r.o., 20.02.2014
f0105 oprava projektora HITACHI 394,80 € Contest 21.02.2014