Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0154 MT O2 82,22 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 10.03.2014
f0156 oprava vertikálnych žalúzií 53,50 € Milan Babjak - MIBA Žalúzie 11.03.2014
f0157 odborná literatúra 16,05 € MARTINUS SK, S.R.O., 11.03.2014
f0158 odborná literatúra 15,60 € EUROKÓDEX 11.03.2014
f0159 upratovanie exp.ZA v 2/2014 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 12.03.2014
f0160 Vývoz vyradeného majetku z esp. KE 58,06 € KOSIT 12.03.2014
f0161 tonery 122,14 € ŠTOR CAD Computers 13.03.2014
f0162 spravodajský servis 2/2014 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 13.03.2014
f0163 elektrická energia BA 897,22 € ZSE, a.s., Bratislava 13.03.2014
f0164 nebytové priestory exp.BA/SSC 825,56 € SSC, Bratislava 13.03.2014
f0165 nebytové priestory (pevná linka)-exp.BA/SSC 32,56 € SSC, Bratislava 13.03.2014
f0166 služby spojené s prenájmom exp.TN 1/2014 406,42 € Urad prace soc.veci a rod.TN 13.03.2014
f0167 odborná literatúra 8,75 € Poradca podnikatela-Zilina 14.03.2014
f0168 hygienické potreby 700,67 € Double N, s.r.o., Bratislava 14.03.2014
sfmf0002 ubytovanie-zahr.hostia-ŠFM (sfmf0001) 536,55 € ACCOR-PPANNONIA SLOVAKIA 24.02.2014
sfmf0003 REPRE - ŠFM švajčiarska delegácia 150,79 € Lamitec 06.03.2014
IF009 VA-Kollárová, Moravčíková 90,00 € Inštitút pre verej.správu 18.02.2014
IF010 úhrada obj.tovaru - lampa 51,40 € Vladimír Fedra-FEIM 20.02.2014
IF011 úhrada obj.tovaru - kávovary 635,20 € Shoppie.sk,Net Sales,s.r.o. 25.02.2014
IF012 VA-Kollárová, Moravčíková 90,00 € Inštitút pre verej.správu 26.02.2014