Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0816 tonery 355,20 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2014
f0817 kancelárske potreby 42,97 € Activa Slovakia, s.r.o., BA 21.11.2014
f0818 PHM 1 641,09 € Slovnaft, a.s., BA 21.11.2014
f0819 večera pre 20 osôb - REPRE 485,20 € Spraáva účelových zariadení-SUZA 21.11.2014
f0820 Obed pri prílež. prijatia hostí z NKÚ ČR 162,65 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 21.11.2014
f0821 pracovný odev, obuv 481,10 € Rempo s.r.o., Bratislava 24.11.2014
f0822 servisný zásah k protokolu č. 6514 14,40 € Lamitec 24.11.2014
f0823 hygienické potreby 307,13 € Double N, s.r.o., Bratislava 24.11.2014
f0824 sl. spoj. s výpož. NP - pevná linka exp.PO za 10/2014 80,70 € SR-Ministerstvo vnútra SR 24.11.2014
f0825 vodné, stočné vodné, stočné 241,66 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 25.11.2014
f0827 spotrebný materiál 237,37 € Gálik a Veselý 26.11.2014
f0828 espresso San marino 59,04 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 26.11.2014
f0829 obed pre 19 osôb 476,90 € STH - Stavhotely, a.s. 26.11.2014
f0830 kancelárske potreby 672,20 € Lamitec 27.11.2014
f0831 kancelárske potreby 247,26 € Lamitec 27.11.2014
f0832 kancelárske potreby 355,18 € Lamitec 27.11.2014
f0833 kancelárske potreby 87,31 € Lamitec 27.11.2014
f0834 kancelárske potreby 27,89 € Lamitec 27.11.2014
f0835 hlavičkový papier 282,00 € FIBI s.r.o., 27.11.2014
f0836 hygienické potreby 29,95 € Double N, s.r.o., Bratislava 27.11.2014