Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
IF002 INTOSAI členský prísp. 2015 2 565,00 € INTOSAI General Secretariat 15.01.2015
d0002 Poplatok za komunálny odpad 1/15 265,44 € Hlavne mesto SR BA 13.02.2015
f0005 MT Orange - modemy 2 700,00 € Orange 09.01.2015
f0008 čistiace prostriedky 67,30 € Rempo s.r.o., Bratislava 12.01.2015
f0009 ochranné pracovné pomôcky 215,51 € Rempo s.r.o., Bratislava 12.01.2015
f0013 servis SLMV exp. BB 101,28 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 13.01.2015
f0014 elektr. energia ŠS Bojnice za 12/14 402,38 € SSE a.s. Zilina 15.01.2015
f0015 NP - pevná linka exp.BA/SSC 12/14 19,78 € SSC, Bratislava 16.01.2015
f0016 sl. spoj. s nájmom NP exp.BA/SSC 1/15 825,56 € SSC, Bratislava 16.01.2015
f0017 kopírovací papier 335,46 € Konica Minolta Slovakia 19.01.2015
f0018 dátumovky 76,50 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 19.01.2015
f0019 vyúčtovanie predplatného rok 2014 41,84 € Mediaprint -Kapa, BA 15.01.2015
f0020 kopírovací papier 129,00 € Konica Minolta Slovakia 19.01.2015
f0021 kopírovací papier 54,22 € Konica Minolta Slovakia 19.01.2015
f0022 rámovanie 19,00 € Božena Pokorná 19.01.2015
f0024 žehlenie a pranie 33,50 € LIKA service 19.01.2015
f0025 systémová podpora SPIN 1. polrok 2015 2 540,90 € Asseco-Solutions, a.s., BA 19.01.2015
f0026 Oracle Maintenance a Support - ročná aktual. 629,28 € Asseco-Solutions, a.s., BA 19.01.2015
f0027 pravidelná ročná revízia EZS - exp. KE 442,42 € TKC alarm, s.r.o 19.01.2015
f0028 pevná linka - ŠS Bojnice 12/14 27,19 € T...Com, a.s., Bratislava 19.01.2015