Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301219/2022 prev. náklady SSDZ 12/22 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 09.12.2022
0000301220/2022 nájomné SSDZ 12/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 09.12.2022
0000320021/2022 havarijné pois. SLMV 2023 7 550,70 € Generali Poisťovňa, a.s. 09.12.2022
0000325022/2022 modernizácia EZS a EPS BA 14 235,60 € MP Elektronik spol. s r.o. 09.12.2022
0000325023/2022 výmena zabez.systému PSN 13 270,44 € MIKI SYSTÉMY s.r.o. 09.12.2022
0000325024/2022 licencie Microsoft System 38 899,20 € exe, a.s. 09.12.2022
0000301221/2022 sieťové karty 1 001,52 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.12.2022
0000301222/2022 právne poradenstvo 11/22 2 694,58 € TaylorWessing s.r.o. 12.12.2022
0000301223/2022 vizitky digitálna tlač SJ 74,40 € Bittner print s.r.o. 12.12.2022
0000301224/2022 tlačovina - bloky 62,24 € ŠEVT, a.s. 12.12.2022
0000301225/2022 poštové služby 11/22 214,00 € Slovenská pošta, a.s. 12.12.2022
0000301226/2022 občerstvenie-prac.rokov. 1 226,40 € Jana Černá 12.12.2022
0000301227/2022 vybavenie kuchynky 357,07 € SOLA Switzerland EU s.r.o. 12.12.2022
0000301228/2022 servis. podpora KIS 11/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 12.12.2022
0000301229/2022 servis.podpora RKIS 11/22 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 12.12.2022
0000301230/2022 kvetinové dekorácie 11/22 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.12.2022
0000301231/2022 kvetinové dekorácie 12/22 120,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.12.2022
0000301232/2022 smútočný veniec 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.12.2022
0000301233/2022 výroba tašiek s potlačou 1 200,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 12.12.2022
0000301234/2022 repre predmety - dáždniky 625,20 € TAMPEX Prešov s. r. o. 12.12.2022