Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301273/2022 spravodajský servis 12/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 20.12.2022
0000301279/2022 MT-Orange 17.12.-16.1.23 846,06 € Orange Slovensko, a.s. 20.12.2022
0000301274/2022 Kancelársky papier A4 1 990,80 € Tibor Varga TSV Papier 21.12.2022
0000301275/2022 služby KTV 11.12.-10.1.23 63,70 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 21.12.2022
0000301276/2022 príslušen. ku kávovarom 2 587,40 € Andrea Shop s.r.o. 21.12.2022
0000320022/2022 poistné plnenie rok 2023 5 534,88 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 21.12.2022
0000301277/2022 sťahovacie služby 348,00 € PLUSIM spol. s r.o. 22.12.2022
0000300601/2022 čistiaci materiál Bojnice 94,15 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 26.07.2022
0000300602/2022 vytýčenie trasy plynu 90,00 € Jozef Šimora PCHE -montáže 27.07.2022
0000300603/2022 úložné boxy na archiváciu 132,30 € EMBA Trade, spol. s. r. o. 27.07.2022
0000300604/2022 servis zelenej steny 7/22 72,00 € Express Trading s.r.o. 27.07.2022
0000300605/2022 refakt.spotreby EE 2.Q.PO 241,39 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 27.07.2022
0000300606/2022 zapožič. tlf. ústredne KE 84,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 01.08.2022
0000300607/2022 oprava bleskozvodu BB 1 542,66 € Jaroslav Hrmo -JAMO 01.08.2022
0000300608/2022 nájom a služby III.Q. PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 01.08.2022
0000300609/2022 spev. plochy parkoviska 1 201,92 € QUATTRO-H s.r.o. 01.08.2022
0000300610/2022 mes.pauš.monit.SMV 7/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 02.08.2022
0000300611/2022 elektr.strav. lístky 8/22 2 940,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2022
0000300613/2022 servis SLMV BL-932 PC 67,20 € Hilka s.r.o. 02.08.2022
0000300612/2022 spravodajský servis 07/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 03.08.2022