Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0015 čistiace služby 35,60 € LIKA service 14.01.2014
f0017 elektromateriál elektromateriál 110,42 € Gálik a Veselý 14.01.2014
f0018 balená voda 33,12 € BISTRA 15.01.2014
f0019 toner a valec 108,00 € ŠTOR CAD Computers 16.01.2014
f0020 tonery 502,80 € ŠTOR CAD Computers 16.01.2014
f0021 upratovanie exp. ZA - 12/2013 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 16.01.2014
f0022 elektrická energia BA 1 025,42 € ZSE, a.s., Bratislava 16.01.2014
f0023 nebytové priestory (pevná linka) exp.BA 14,08 € SSC, Bratislava 17.01.2014
f0024 nebytové priestory exp.BA/SSC 825,56 € SSC, Bratislava 17.01.2014
f0025 údržba výťahu 288,00 € HELVYK ELEVATORS 17.01.2014
f0026 vodné-stočné BA vodné-stočné BA 147,01 € BVS a.s. Bratislava 20.01.2014
f0027 elektr.energia exp.BB 93,51 € SSE a.s. Zilina 20.01.2014
f0028 vodné, stočné KE vodné, stočné KE 135,20 € VVS a.s. Kosice 20.01.2014
f0029 servis SLMV 43,20 € AUTO VOJTO 22.01.2014
f0030 tonery 1 776,50 € ŠTOR CAD Computers 22.01.2014
f0031 odborná literatúra 50,15 € Richard Šrobár-Littera 23.01.2014
f0032 PHM 967,89 € Slovnaft, a.s., BA 23.01.2014
f0033 VA-Barniak 167,00 € Inštitút bezpečnosti práce 24.01.2014
f0034 letenka 907,35 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 24.01.2014
f0036 tlač 73,42 € Mediaprint -Kapa, BA 24.01.2014
f0037 elektr.energia - Rázusovo nábr. 28,12 € ZSE, a.s., Bratislava 24.01.2014
f0038 výroba pečiatok, nákup podušiek výroba pečiatok, nákup podušiek 78,24 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 24.01.2014
f0039 servis EZS a EPS - BA 702,65 € MP Elektronik, s.r.o., BA 27.01.2014
f0040 nákup stravov. lístkov 22 720,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 28.01.2014
f0041 revízia a servis has.prístr.,hydrantov 442,12 € Vladimír Fréz - SpeedCar 28.01.2014
f0042 Oracle Maintenance a Support - SPIN 629,28 € Asseco-Solutions, a.s., BA 28.01.2014
f0043 Systém. podpora SPIN 1.polrok 2014 2 540,90 € Asseco-Solutions, a.s., BA 28.01.2014
f0044 servis SLMV - výmena skla 486,94 € AUTOSKLO H&D 29.01.2014
f0045 odber tlače 71,84 € Mediaprint -Kapa, BA 29.01.2014
f0046 vyúčtovanie nákladov - 2.polrok 2013 988,28 € SSC, Bratislava 29.01.2014
f0047 VT - NB SONY Vaio 4 800,00 € MICROCOMP 29.01.2014
f0048 Servis Konica Minolta 108,00 € IKARO s.r.o., Presov 31.01.2014
f0049 servis anténneho systému 78,00 € ANTEN-TECH-SAT, s.r.o., BA 29.01.2014
f0050 služby práčovne 17,40 € LIKA service 30.01.2014
f0051 odborná literatúra 52,62 € Nakladatelství FORUM 31.01.2014
f0052 servis SLMV 35,86 € Autoservis Hilka, Bratislava 05.02.2014
f0053 plyn plyn plyn plyn 6 458,00 € SPP, a.s., Bratislava 05.02.2014
f0054 balená voda 124,20 € BISTRA 05.02.2014
f0055 hygienické potreby 85,51 € Double N, s.r.o., Bratislava 05.02.2014
f0056 nebyt. priest. NBS -exp. BB; január 2014 21,74 € Narodna banka Slovenska 05.02.2014