Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100494 Servisná podpora RKIS 06/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.07.2024
2024/0117100479 Vyúčtovanie EE 6/2024 BOJNICE DPS 209,79 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100478 Vyúčtovanie EE 6/2024 BB 37,07 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100477 Vyúčtovanie EE 6/2024 BA 1 236,40 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100480 Vyúčtovanie EE 6/2024 KE 50,05 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100466 Skupinové cestovné poistenie 6/2024 151,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.07.2024
2024/0117100456 Prevádzkové náklady 7/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100459 Tepovanie kobercov 190,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100460 Tepovanie kobercov 33,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100458 Nájom - garáž 7/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100457 Nájom - byt 7/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100467 Práce na tlf ústredni a telefón TT 564,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.07.2024
2024/0117100468 Služba sledovania vozidiel 06/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 08.07.2024
2024/0117100470 Oprava brzdového systému BL098OR 603,36 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100469 Oprava prednej nápravy BL108GO 429,66 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100455 Upratovacie služby 6/2024 1 571,13 € KLINTON, s. r. o. 08.07.2024
2024/0117100481 Mobilný telefón a Handsfree 1 231,55 € Alza.sk s. r. o. 08.07.2024
2024/0117100476 Dátové káble a switch 302,16 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 08.07.2024
2024/0117100471 Servisná prehliadka BL098OR 446,21 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100472 Servisná prehliadka BL650OR 192,06 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024