Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100257 Spiatočná letenka Vienna-Brussels 437,00 € Faveo, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100245 Prezutie pneumatík SMV TT 151,44 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100246 Prezutie pneumatík AA807FA 80,82 € Hilka, s.r.o. 25.04.2024
2024/0117100248 Káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100243 Servisná prehliadka BL472JF 270,14 € Hilka, s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100244 Prezutie pneumatík BL472JF 66,78 € Hilka, s.r.o. 24.04.2024
2024/0117100255 Tonery a valec 4 761,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 24.04.2024
2024/0117100241 Prezutie pneumatík BL701AN 84,68 € Hilka, s.r.o. 23.04.2024
2024/0117100240 Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY 155,40 € AUTOPOLIS, a.s. 23.04.2024
2024/0117100242 Prenájom a služby II.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.04.2024
2024/0117100238 Catering 18.4.2024 785,30 € Jana Černá Szalay 22.04.2024
2024/0117100239 Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 547,66 € Orange Slovensko, a.s. 22.04.2024
2024/0117100237 Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra 5 214,68 € Inšpektorát práce Nitra 22.04.2024
2024/0117100235 Kancelárske potreby 130,51 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.04.2024
2024/0117100233 Servisné práce na automat. dverách 118,08 € Menton SK, spol. s r.o. 19.04.2024
2024/0117100236 MT-Orange 17.4.-16.5.2024 547,09 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2024
2024/0117100232 Prenájom a čistenie rohoží 4/24 83,22 € CWS Slovensko, s. r. o. 19.04.2024
2024/0117100234 Refakturácia spotreby EE 1-3/24 PO 397,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18.04.2024
2024/0117100228 Večera - zahraničná delegácia 1 300,00 € Pivnica u zlatej husi,s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100227 Catering 16.4.-17.4.2024 548,33 € Jana Černá Szalay 18.04.2024