Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100130 Vyúčtovanie EE 2/24 BB 108,25 € ZSE Energia, a.s. 08.03.2024
2024/0117100129 Vyúčtovanie EE 2/24 BA 1 212,53 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2024
2024/0117100127 Kancelársky nábytok 977,00 € Wilsondo s. r. o. 06.03.2024
2024/0117100126 Preklad S/A Bid Book SK 67,50 € Zuzana Kvačková 06.03.2024
2024/0117100128 Spravodajský servis 02/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 06.03.2024
2024/0117100123 IP VPN - mesačný poplatok 02/2024 1 268,74 € SWAN, a.s. 06.03.2024
2024/0117100125 PHL a umývanie SMV 02/2024 4 309,36 € SLOVNAFT, a.s. 06.03.2024
2024/0117100124 Vyúčtovanie EE 2/24 KE 140,00 € ZSE Energia, a.s. 06.03.2024
2024/0117100114 Hygienické potreby Bojnice 199,58 € Lamitec, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100115 Upratovacie služby 02/2024 1 649,10 € KLINTON, s. r. o. 05.03.2024
2024/0117100116 Monitoring vozidiel 02/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100117 Telekomunikačné služby 02/2024 NR 129,24 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100122 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100119 Prevádzkové náklady 03/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100121 Nájom - Garáž 03/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100120 Nájom - Byt 03/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100118 Telekomunikačné služby 02/2024 1 108,93 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100113 Aktualizácia informačných tabúľ 200,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 04.03.2024
2024/0117100110 Elektronické stravné lístky 3/2024 2 966,22 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.03.2024
2024/0117100111 Správa a údržba kotolne 02/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.03.2024