Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100860 DPS za EE 4-6/20245 PO 415,24 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19.11.2024
2024/0117100847 Výmena skla v posuvných dverách 563,52 € Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. 15.11.2024
2024/0117100846 Servis klimatizácie a vzduchotechniky 680,00 € APEN s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100845 Novoročenky 1 187,40 € Pamas wedding, s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100844 Prezutie a uskladnenie pneumatík BL539OR 115,44 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100843 Prezutie pneumatík BL539OR 57,24 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100829 Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100833 Deratizácia 11/2024 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100837 Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO 491,46 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100835 Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice 258,62 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100838 Prezutie pneumatík BT241AX 61,50 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100836 Prezutie pneumatík SMV 124,80 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100834 Konferenčné stoličky KE 612,00 € B2B Partner s. r. o. 13.11.2024
2024/0117100842 Telefóny 3 457,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.11.2024
2024/0117100830 Kuchynské vybavenie PO 60,21 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100827 Kvetinová dekorácia 10/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.11.2024
2024/0117100825 Hygienické potreby PO 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.11.2024
2024/0117100826 VA_Interpersonálna komunikácia-rokovanie 2 400,00 € VAM Consulting, s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100824 Elektrospotrebiče ŠS Bojnice 121,44 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100828 Smútočný veniec 60,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.11.2024
2024/0117100823 Záhradný nábytok 506,79 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100822 Vyúčtovanie EE 10/2024 BB 121,49 € ZSE Energia, a.s. 12.11.2024
2024/0117100840 Servisná podpora RKIS 10/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 12.11.2024
2024/0117100839 Servisná podpora KIS 10/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 12.11.2024
2024/0117100821 Aplikácia bezpečnostných prvkov na sklo 150,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100820 VA_Diplomatický protokol 1 200,00 € VAM Consulting, s. r. o. 11.11.2024
2024/0117100816 Poštové služby 10/2024 289,00 € Slovenská pošta, a.s. 11.11.2024
2024/0117100819 Jesenná deratizácia Bojnice 60,00 € František Ďurina 11.11.2024
2024/0117100818 Vodiaca lišta na káble 68,85 € IKEA Bratislava, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100809 Spravodajský servis 10/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.11.2024
2024/0117100807 Plnohodnotné rezervné koleso AA581HS 578,94 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024
2024/0117100808 Zacelenie čelného skla BL882TD 84,00 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024
2024/0117100815 Skupinové cestovné poistenie 10/2024 165,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.11.2024
2024/0117100814 Balená voda a poháre 106,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 08.11.2024
2024/0117100812 Vyúčtovanie EE 10/2024 Bojnice 464,37 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100813 Vyúčtovanie EE 10/2024 KE 153,86 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100810 Vyúčtovanie EE 10/2024 BA 1 581,06 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100800 Tématický monitoring médií 10/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.11.2024
2024/0117100801 Občerstvenie - repre 898,95 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100802 Občerstvenie - repre 348,08 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024