Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100488 Pranie bielizne ŠS Bojnice 455,05 € Ľubica Zvalová 12.07.2024
2024/0117100485 Kontrola systému EPS a EZS 1 735,08 € MP Elektronik spol. s r.o. 11.07.2024
2024/0117100487 Technická podpora pre SW produkty ORACLE 61 515,60 € Asseco Central Europe, a. s. 11.07.2024
2024/0117100486 Darčekové predmety 432,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 11.07.2024
2024/0117100482 Samofin.karty Multisport 7/2024 1 367,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.07.2024
2024/0117100483 Poštové služby 6/2024 142,00 € Slovenská pošta, a.s. 10.07.2024
2024/0117100495 Servisná podpora KIS 06/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.07.2024
2024/0117100494 Servisná podpora RKIS 06/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.07.2024
2024/0117100479 Vyúčtovanie EE 6/2024 BOJNICE DPS 209,79 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100478 Vyúčtovanie EE 6/2024 BB 37,07 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100477 Vyúčtovanie EE 6/2024 BA 1 236,40 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100480 Vyúčtovanie EE 6/2024 KE 50,05 € ZSE Energia, a.s. 09.07.2024
2024/0117100466 Skupinové cestovné poistenie 6/2024 151,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.07.2024
2024/0117100456 Prevádzkové náklady 7/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100459 Tepovanie kobercov 190,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100460 Tepovanie kobercov 33,00 € Peter Labodi - BODYTEP 08.07.2024
2024/0117100458 Nájom - garáž 7/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100457 Nájom - byt 7/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.07.2024
2024/0117100467 Práce na tlf ústredni a telefón TT 564,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.07.2024
2024/0117100468 Služba sledovania vozidiel 06/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 08.07.2024
2024/0117100470 Oprava brzdového systému BL098OR 603,36 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100469 Oprava prednej nápravy BL108GO 429,66 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100455 Upratovacie služby 6/2024 1 571,13 € KLINTON, s. r. o. 08.07.2024
2024/0117100481 Mobilný telefón a Handsfree 1 231,55 € Alza.sk s. r. o. 08.07.2024
2024/0117100476 Dátové káble a switch 302,16 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 08.07.2024
2024/0117100471 Servisná prehliadka BL098OR 446,21 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100472 Servisná prehliadka BL650OR 192,06 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100475 Servisná prehliadka BL539OR 289,58 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100473 Servisná prehliadka BL698JF 96,86 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100474 Pravidelný servis BL685JF 237,38 € Hilka, s.r.o. 08.07.2024
2024/0117100484 Kvetinová dekorácia 6/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 08.07.2024
2024/0117100465 Tonery 1 458,12 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 04.07.2024
2024/0117100461 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 397,86 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 04.07.2024
2024/0117100462 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 588,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 04.07.2024
2024/0117100449 Elektronické stravné lístky 7/2024 2 795,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2024
2024/0117100454 Telekomunikačné služby 6/2024 NR 123,77 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2024
2024/0117100451 Odber tlače 3.Q.2024 329,62 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.07.2024
2024/0117100450 Telekomunikačné služby 6/2024 1 114,12 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2024
2024/0117100463 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 976,96 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 04.07.2024
2024/0117100464 PHL a umývanie SMV 6/2024 5 513,14 € SLOVNAFT, a.s. 04.07.2024