Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400031 FA za opakované plnenie plyn 3/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400032 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117100106 tlmočenie - stretnutie 27.2.24/HU 500,00 € Zuzana Kvačková 29.02.2024
2024/0117100105 vodné, stočné BA 284,90 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.02.2024
2024/0117100104 tematický monitoring médií 02/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 29.02.2024
2024/0117100108 Vodné, stočné BB 499,91 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 27.02.2024
2024/0117100102 Oprava čelného skla BT034BJ 39,60 € Hilka, s.r.o. 27.02.2024
2024/0117100103 Výmena predných bŕzd a batérie BL882TD 797,78 € Hilka, s.r.o. 26.02.2024
2024/0117100098 Právne poradenstvo - súdny spor 01/24 1 535,45 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100096 Servisná prehliadka BL882TD 316,16 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100097 Servisná prehliadka BT324BE 577,28 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100101 balík služieb profesia.sk 22.2.24-21.2.2 502,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100100 služby KTV 11.2.-10.03.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.02.2024
2024/0117100095 Prenájom a čistenie rohoží 02/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100099 servis Zelenej steny 02/2024 169,20 € Express Trading, s.r.o. 22.02.2024
2024/0117100094 Skupinové cestovné poistenie 01/2024 151,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 22.02.2024
2024/0117100090 Vzdelávacie služby ako členom na rok 202 130,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 21.02.2024
2024/0117100091 Čistiace prostriedky ZA 249,90 € Lamitec, spol. s r.o. 21.02.2024
2024/0117100092 Výmena žiaroviek a stieračov BL694JF 120,20 € Hilka, s.r.o. 21.02.2024
2024/0117100093 Seminár: Úradné dokumenty 196,00 € EDOS-PEM s.r.o. 21.02.2024
2024/0117100088 Daňový sprievodca 2024 s komentárom 32,49 € preskoly.sk s.r.o. 20.02.2024
2024/0117100087 Dátový paušál 17.2.-16.3.2024 498,28 € Orange Slovensko, a.s. 20.02.2024
2024/0117100086 MT-Orange 17.2.-16.3.2024 835,50 € Orange Slovensko, a.s. 20.02.2024
2024/0117100085 Montáž interiérového vybavenia 119,60 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 19.02.2024
2024/0117100089 Vyúčtovanie EE 01/2024 BB 306,23 € ZSE Energia, a.s. 19.02.2024
2024/0117100081 Právne poradenstvo 01/2024 2 545,56 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 14.02.2024
2024/0117100084 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 690,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 14.02.2024
2024/0117100082 Servisná podpora KIS 01/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100083 Servisná podpora RKIS 01/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100080 Nálepky - piktogramy 45,32 € FORK, s.r.o. 13.02.2024
2024/0117100079 Vyúčtovanie EE 01/2024 BOJNICE 1 492,84 € ZSE Energia, a.s. 12.02.2024
2024/0117100075 Výkon auditu KB - Zmluva o vykonanní 5 376,00 € MAVAT, s. r. o. 12.02.2024
2024/0117100077 Kvetinová dekorácia 1/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 09.02.2024
2024/0117100078 Servis výťahu 11-12/2023 TT 6,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.02.2024
2024/0117100074 Šitie a montáž záclon 341,95 € Peter Fraňo - FRATEX 09.02.2024
2024/0117100076 Vyúčtovanie EE 01/2024 KE 343,24 € ZSE Energia, a.s. 09.02.2024
2024/0117100068 Samofinancovanie karty Multisport 2/24 1 065,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 09.02.2024
2024/0117100070 Seminár:Elektronická komunikácia ŠS 196,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 09.02.2024
2024/0117100069 Poštové služby 01/2024 278,10 € Slovenská pošta, a.s. 09.02.2024
2024/0117100062 Spravodajský servia 01/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 07.02.2024