2023/0117100926 |
služby KTV 11.10.-10.11.2023 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.11.2023 |
2023/0117100918 |
refundácia prev. nákladov 9/23 ZA |
577,96 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.11.2023 |
2023/0117100919 |
tepovanie kobercov |
204,00 € |
Peter Labodi - BODYTEP |
02.11.2023 |
2023/0117100916 |
právne poradenstvo 09/2023 - súdny spor |
3 111,60 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
02.11.2023 |
2023/0117100920 |
výmena pneumatík BL-935FX |
28,60 € |
Hilka, s.r.o. |
02.11.2023 |
2023/0117100917 |
spravodajský servis 10/2023 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.11.2023 |
2023/0117100924 |
vzdelávacia aktivita e-government |
240,00 € |
Ing. Erika Kusyová |
02.11.2023 |
2023/0117100923 |
servis,STK+EK, výmena pneu BL-911FX |
1 048,22 € |
Hilka, s.r.o. |
02.11.2023 |
2023/0117100921 |
výmena pneumatík BL-539OR |
46,32 € |
Hilka, s.r.o. |
02.11.2023 |
2023/0117100922 |
výmena pneumatík BT-241AX |
47,52 € |
Hilka, s.r.o. |
02.11.2023 |
2024/0117100452 |
Tlaková skúška expanzomatov v kotolni |
350,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
01.07.2004 |
2024/0117100453 |
Správa o pravidelnej prehliadke TZ |
200,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
01.07.2004 |
2023/0117400116 |
fa za opakované plnenie plyn 11/23 KE |
966,88 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
2023/0117400117 |
fa za opakované plnenie plyn 11/23 BA |
5 252,48 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
2023/0117400118 |
fa za opakované plnenie plyn 11/23 BB |
1 546,19 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
2023/0117400119 |
fa za opakované plnenie EE 11/23 BA |
6 436,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
2023/0117400120 |
fa za opakované plnenie EE 11/23 KE |
339,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
2023/0117400121 |
fa za opakované plnenie EE 11/23 BB |
295,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
2023/0117400122 |
fa za opakované plnenie EE 11/23 BOJNICE |
722,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
2023/0117400123 |
ochrana objektu KE 11/23 |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky |
|
2023/0117400124 |
ochrana objektu BB 11/23 |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky |
|
2023/0117400125 |
ochrana objektu Bojnice 11/23 |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky |
|
2023/0117400126 |
náklady na parkovacie stojiská 11/23 |
735,84 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
|
2023/0117400127 |
služby spojené s užívaním NP 11/23 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortuministerstva obrany |
|
2023/0117400129 |
nájom 12/2023 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
|
2023/0117400130 |
prevádzkové náklady 12/2023 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
|
2023/0117101018 |
oprava poruchy zapaľovania BL351CP |
195,20 € |
Hilka, s.r.o. |
|
2023/0117101019 |
prezutie pneumatík BT324BE |
373,80 € |
Hilka, s.r.o. |
|
2023/0117101020 |
slovenské suveníry |
300,00 € |
CERA MEL s. r. o. |
|
2023/0117101022 |
STK a EK EČV BL157GO |
192,00 € |
Hilka, s.r.o. |
|
2023/0117101023 |
tonery a odpadové nádoby |
773,64 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
|
2023/0117101024 |
vyúčtovanie nákladov 3.Q.2023 NR |
5 175,84 € |
Inšpektorát práce Nitra |
|
2023/0117101025 |
sp. letenky Viedeň-Varšava |
1 266,04 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
|
2023/0117101026 |
prenájom a čistenie rohoží 11/2023 |
59,16 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
2023/0117101030 |
vodné, stočné BA |
201,11 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
2023/0117101031 |
oprava bŕzd EČV BT324BE |
889,51 € |
Hilka, s.r.o. |
|
2023/0117101032 |
výmena poistného ventilu v kotolni |
190,80 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
|
2023/0117101033 |
revízia detektorov CO a CH4 |
165,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
|
2023/0117101027 |
prevádzkové potreby |
352,68 € |
Alza.sk s. r. o. |
|
2023/0117101029 |
darčekové predmety |
600,00 € |
Jana Melichová - JM |
|