Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100241 Prezutie pneumatík BL701AN 84,68 € Hilka, s.r.o. 23.04.2024
2024/0117100240 Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY 155,40 € AUTOPOLIS, a.s. 23.04.2024
2024/0117100242 Prenájom a služby II.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.04.2024
2024/0117100238 Catering 18.4.2024 785,30 € Jana Černá Szalay 22.04.2024
2024/0117100239 Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 547,66 € Orange Slovensko, a.s. 22.04.2024
2024/0117100237 Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra 5 214,68 € Inšpektorát práce Nitra 22.04.2024
2024/0117100235 Kancelárske potreby 130,51 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.04.2024
2024/0117100233 Servisné práce na automat. dverách 118,08 € Menton SK, spol. s r.o. 19.04.2024
2024/0117100236 MT-Orange 17.4.-16.5.2024 547,09 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2024
2024/0117100232 Prenájom a čistenie rohoží 4/24 83,22 € CWS Slovensko, s. r. o. 19.04.2024
2024/0117100234 Refakturácia spotreby EE 1-3/24 PO 397,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18.04.2024
2024/0117100228 Večera - zahraničná delegácia 1 300,00 € Pivnica u zlatej husi,s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100227 Catering 16.4.-17.4.2024 548,33 € Jana Černá Szalay 18.04.2024
2024/0117100231 Oprava potrubia v plynovej kotolni 1 908,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 18.04.2024
2024/0117100230 Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK 70,00 € Bittner print s.r.o. 18.04.2024
2024/0117100223 Deratizácia priestorov BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100222 Developers Kite 361,20 € CELEBRITY IT s. r. o. 17.04.2024
2024/0117100226 Diagnostika,oprava/výmena ZVZ BT034BJ 742,07 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100225 Prezutie a uskladnenie pneumatík SMV KE 279,48 € Hilka, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100224 Spiatočné letenky Viedeň-Waršava 506,00 € SATUR TRAVEL a.s. 17.04.2024
2024/0117100221 Deratizácia priestorov KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 17.04.2024
2024/0117100322 Zástava SR, EÚ a NKÚ 84,00 € 2U spol. s r.o. 17.04.2024
2024/0117100229 Servis Zelenej steny 4/2024 136,80 € Express Trading, s.r.o. 17.04.2024
2024/0117100218 Spotrebný materiál 99,53 € Alza.sk s. r. o. 16.04.2024
2024/0117100217 Servisná prehliadka BL694JF 130,69 € Hilka, s.r.o. 16.04.2024
2024/0117100219 Sprievodcovské služby 135,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16.04.2024
2024/0117100220 Večera - zahraničná delegácia 386,00 € OMEGA Investments a.s. 16.04.2024
2024/0117100213 Maliarske práce na exp. NR 995,00 € Ján Lovász 15.04.2024
2024/0117100215 Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg 1 700,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100214 Spiatočné letenky Viedeň-Malta 567,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100216 Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE 358,64 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.04.2024
2024/0117100212 Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN 13 774,31 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 12.04.2024
2024/0117100210 Pravidelná prehliadka HP a HZ 347,10 € PYROS - ING, s. r. o. 12.04.2024
2024/0117100211 Celoročné cestovné poistenie 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 12.04.2024
2024/0117100205 Vyúčtovanie EE 3/2024 KE 137,84 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100204 Vyúčtovanie EE 3/2024 BB 106,60 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100206 Kvetinová dekorácia 3/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.04.2024
2024/0117100207 Refundácia PN 02/2024 ZA 781,86 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.04.2024
2024/0117100208 Servisná podpora KIS 03/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100203 Poštové služby 3/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.04.2024
2024/0117100209 Servisná podpora RKIS 03/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100199 Skupinové cestovné poistenioe 2/2024 117,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100200 Skupinové cestovné poistenioe 3/2024 43,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100201 Výmena oleja, nastav. svetiel BL932PC 359,10 € Hilka, s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100202 Sezónne prezutie BL932PC 84,72 € Hilka, s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100198 Komerčný certifikát 19,08 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 09.04.2024
2024/0117100196 Havarijné poistenie SMV AA581HS 727,12 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024
2024/0117100194 Tematický monitoring médií 3/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100195 Spravodajský servis 3/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 09.04.2024
2024/0117100193 Vyúčtovanie EE 3/2024 BOJNICE 506,27 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100197 Diaľničná známka ČR ročná 2 300,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 09.04.2024
2024/0117100192 Vyúčtovanie EE 3/2024 BA 1 166,53 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100189 Samofinancovanie-karta Multisport 4/24 1 182,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.04.2024
2024/0117100190 Tlač výročnej správy NKÚ za rok 2023 6 700,00 € LAPINFOU, s. r. o. 08.04.2024
2024/0117100188 Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah 290,76 € KONE s.r.o. 08.04.2024
2024/0117100191 Upratovacie služby 3/2024 1 572,88 € KLINTON, s. r. o. 05.04.2024
2024/0117100185 Nájom - Garáž 04/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100184 Nájom - Byt 04/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100182 Preklady z AJ do SJ 244,36 € PaedDr. Mária Sedláková 05.04.2024
2024/0117100183 Prevádzkové náklady 04/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024