Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100655 Vodné, stočné BA 195,53 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.09.2024
2024/0117100648 Výmena xenónových žiaroviek BL896TD 345,61 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100652 Kvetinová dekorácia 8/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 26.09.2024
2024/0117100653 veniec k výročiu SNP 100,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 26.09.2024
2024/0117100651 Výmena výstražnej sirény AA581HS 460,06 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100649 Video kurz EZ § 20 72,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100650 Výmena zadných bŕzd BL212XH 316,56 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100654 servisná prehliadka SMV BL351CP 344,69 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100646 Servisná prehliadka EZS a EPS 1 089,48 € MP Elektronik spol. s r.o. 24.09.2024
2024/0117100647 Hygienické potreby NR 130,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 24.09.2024
2024/0117100645 Dezinsekcia BA 9/2024 387,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 23.09.2024
2024/0117100640 Hygienické potreby BB 307,58 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 20.09.2024
2024/0117100641 Dátový paušál 17.9.-16.10.2024 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2024
2024/0117100643 Prenájom a čistenie rohoží 9/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 20.09.2024
2024/0117100644 Služby KTV 11.9.-10.10.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.09.2024
2024/0117100642 MT-Orange 17.9.-16.10.2024 526,42 € Orange Slovensko, a.s. 20.09.2024
2024/0117100636 Elektroinštalačný materiál 149,35 € Alza.sk s. r. o. 19.09.2024
2024/0117100638 Výmena čapov a predných ramien BL701AN 862,40 € Hilka, s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100637 Prezutie pneumatík BL935FX 46,61 € Hilka, s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100639 Kancelárske potreby 34,20 € B2B Partner s. r. o. 19.09.2024
2024/0117100635 kruhové LED svetlo 71,20 € Datacomp s.r.o. 19.09.2024
2024/0117100628 Výroba pečiatok 148,19 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 18.09.2024
2024/0117100627 Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR EUROSAI 833,50 € LIVELLO s. r. o. 18.09.2024
2024/0117100626 RODE Wireless PRO-bezdrôt.duálny systém 357,00 € Syntex Bratislava s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100630 Sp.letenky Viedeň-Doha-Manila 1 072,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100629 LED panel s napájacím zdrojom 210,95 € LEDart s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100631 Sp.letenky Viedeň-Paphos/Larnaka 1 602,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.09.2024
2024/0117100634 Dooplatok k platbe za nájomné 10/2024 8,20 € Pergo Premium s. r. o. 18.09.2024
2024/0117100632 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 18.09.2024
2024/0117100633 Monitory 2 867,40 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.09.2024
2024/0117100625 Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024 154,49 € Pergo Premium s. r. o. 16.09.2024
2024/0117100618 Spiatočné letenky Viedeň-Tbilisi 1 078,00 € SATUR TRAVEL a.s. 13.09.2024
2024/0117100620 oprava defektu BL935FX 21,14 € Hilka, s.r.o. 13.09.2024
2024/0117100617 hygienické potreby BA 1 773,96 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.09.2024
2024/0117100619 servisná prehliadka BL439XG 333,41 € Hilka, s.r.o. 12.09.2024
2024/0117100616 hygienické potreby KE 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 11.09.2024
2024/0117100612 Simultánne tlmočenie Kongres INTOSAI 200,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 10.09.2024
2024/0117100611 Poštové služby 8/2024 205,60 € Slovenská pošta, a.s. 10.09.2024
2024/0117100614 Sp.letenky Viedeň-Vientiane 4 305,00 € Faveo, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100613 Vyúčtovanie EE 8/2024 BB 41,71 € ZSE Energia, a.s. 10.09.2024
2024/0117100615 Sp.letenky Viedeň-Bukurešť 602,00 € Faveo, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100624 Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR 505,20 € PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. 10.09.2024
2024/0117100608 DPS za energie a služby 1-6/2024 TT 837,24 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.09.2024
2024/0117100609 Servisná prehliadka BL212XH 176,70 € Hilka, s.r.o. 09.09.2024
2024/0117100610 Simultánne tlmočenie Konferencia ESG 350,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 09.09.2024
2024/0117100604 Servisná prehliadka BL935FX 248,28 € Hilka, s.r.o. 09.09.2024
2024/0117100602 Ubytovanie a miestna daň 1 105,00 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 09.09.2024
2024/0117100606 Služba sledovania vozidiel 8/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 09.09.2024
2024/0117100605 Servisná prehliadka BT241AX 295,91 € Hilka, s.r.o. 09.09.2024
2024/0117100601 Catering - bilaterálne stretnutie 418,60 € Jana Černá Szalay 09.09.2024
2024/0117100600 Vyúčtovanie EE 8/2024 KE 55,28 € ZSE Energia, a.s. 09.09.2024
2024/0117100622 Servisná podpora KIS 08/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 09.09.2024
2024/0117100607 Faktúra za služby 1-6/2024 TT 295,89 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.09.2024
2024/0117100621 Servisná podpora RKIS 08/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 09.09.2024
2024/0117100599 Simultánne tlmočenie Konferencia ESG 350,00 € Zuzana Kvačková 06.09.2024
2024/0117100597 Vyúčtovanie EE 8/2024 BA 1 610,76 € ZSE Energia, a.s. 06.09.2024
2024/0117100598 Vodné, stočné BB 622,10 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 06.09.2024
2024/0117100594 Tématický monitoring médií 8/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.09.2024
2024/0117100592 Upratovacie služby 7/2024 - dofakturácia 78,04 € KLINTON, s. r. o. 06.09.2024
2024/0117100593 Upratovacie služby 8/2024 1 661,25 € KLINTON, s. r. o. 06.09.2024