Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101120

Popis fakturovaného plnenia

kancelársky papier A3 a A4

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

2 365,44 €

Identifikácia zmluvy

0810000089

Identifikácia objednávky

1000032247

Dátum doručenia faktúry

08.12.2023

Dátum úhrady faktúry

22.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211