1590481 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2024/0117100275
Popis fakturovaného plnenia
Správa a údržba kotolne 4/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
187,00 €
Identifikácia zmluvy
0810000043
Identifikácia objednávky
-
Dátum doručenia faktúry
03.05.2024
Dátum úhrady faktúry
09.05.2024
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
TERMOCOM Servis, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Kladnianska 12, Bratislava, SK
IČO dodávateľa
46037110