1618765 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2024/0117100343
Popis fakturovaného plnenia
Prenájom a čistenie rohoží 5/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
82,68 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000036091
Dátum doručenia faktúry
24.05.2024
Dátum úhrady faktúry
29.05.2024
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
CWS Slovensko, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Tehelňa 12, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK
IČO dodávateľa
31411045