Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100188

Popis fakturovaného plnenia

Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

290,76 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000042324

Dátum doručenia faktúry

08.04.2024

Dátum úhrady faktúry

11.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

KONE s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Galvániho 7/B, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31359884