1731973 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2024/0117100587
Popis fakturovaného plnenia
Správa a údržba kotolne 8/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
187,00 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000055743
Dátum doručenia faktúry
05.09.2024
Dátum úhrady faktúry
12.09.2024
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
TERMOCOM Servis, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Kladnianska 12, Bratislava, SK
IČO dodávateľa
46037110