1761317 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2024/0117400167
Popis fakturovaného plnenia
Náklady na park. stojiská 11/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
809,70 €
Identifikácia zmluvy
0810000035
Identifikácia objednávky
-
Dátum doručenia faktúry
04.11.2024
Dátum úhrady faktúry
08.11.2024
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
Ružinovské centrum, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Klincová 35 , Bratislava, SK
IČO dodávateľa
35918594