Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100875

Popis fakturovaného plnenia

Čistiace prostriedky do kávovaru

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 462,28 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000063247

Dátum doručenia faktúry

25.11.2024

Dátum úhrady faktúry

28.11.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Swiss Coffee s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mierová 66 , Bratislava, SK

IČO dodávateľa

43771963