1822383 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2024/0117101002
Popis fakturovaného plnenia
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
1 101,95 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000064630
Dátum doručenia faktúry
11.12.2024
Dátum úhrady faktúry
16.12.2024
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Mateja Bela 3, Stupava, SK
IČO dodávateľa
46748598