Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100018

Popis fakturovaného plnenia

Prenájom a čistenie rohoží 01/2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

84,75 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000069028

Dátum doručenia faktúry

24.01.2025

Dátum úhrady faktúry

30.01.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

CWS Slovensko, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tehelňa 12, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK

IČO dodávateľa

31411045