1822417 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2025/0117100018
Popis fakturovaného plnenia
Prenájom a čistenie rohoží 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
84,75 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000069028
Dátum doručenia faktúry
24.01.2025
Dátum úhrady faktúry
30.01.2025
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
CWS Slovensko, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Tehelňa 12, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK
IČO dodávateľa
31411045