1845004 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2025/0117100095
Popis fakturovaného plnenia
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
351,52 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000073442
Dátum doručenia faktúry
28.02.2025
Dátum úhrady faktúry
04.03.2025
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Mateja Bela 3, Stupava, SK
IČO dodávateľa
46748598