Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100095

Popis fakturovaného plnenia

Údržbársky materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

351,52 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000073442

Dátum doručenia faktúry

28.02.2025

Dátum úhrady faktúry

04.03.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mateja Bela 3, Stupava, SK

IČO dodávateľa

46748598