Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002274 elektrická energia 02/2020 21,06 € Pow-en a.s. 05.03.2020
4240002278 Diners Club 949,00 € Diners Club CS, s.r.o. 05.03.2020
4240002280 prenájom posluchárne 167/CJD/2020 579,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 05.03.2020
101996 Dezinfekčný gél na ruky 169/OEB/2020 99,60 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 06.03.2020
101983 tonery 171/NLA/2020 981,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.03.2020
101985 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 170/OEB/2020 220,00 € SE Slovakia Fire Protection s.r.o. 09.03.2020
101994 Servisné práce 173/FJA/2020 103,80 € RM Trading Partners s.r.o. 09.03.2020
4240002276 tonery 172/NLA/2020 335,52 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.03.2020
101998 oprava multifunkčného zariadenia BB 177/FJA/2020 32,40 € AutoCont SK a.s. 10.03.2020
4240002284 upratovacie práce 176/FJA/2020 1 122,00 € KLINTON, s.r.o. 10.03.2020
4240002285 výkon strážnej služby 178/FJA/2020 204,48 € S.W.A.T Security s.r.o. 10.03.2020
102000 jarná deratizácia 183/FJA/2020 144,00 € Verve s.r.o. 12.03.2020
102001 jarná deratizácia exp.BB 184/FJA/2020 61,80 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 12.03.2020
4240002281 servis EZS a EPS II.Q 2020 611,76 € MP Elektronik spol. s r.o. 12.03.2020
4240002286 servisná podpora RKIS 02/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 12.03.2020
4240002287 servisná podpora KIS 02/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 12.03.2020
101997 elektromateriál 187/FJA/2020 32,29 € Gálik a Veselý s.r.o. 13.03.2020
4240002282 dodávka pitnej vody 186/NLA/2020 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 13.03.2020
4240002283 kancelársky materiál BB 185/NLA/2020 132,00 € Tibor Varga TSV Papier 13.03.2020
4240002288 nájomné PG za 03/2020 96,00 € DOAS, a.s. 16.03.2020