Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102365 interiérové vybavenie 635/FJA/2020 5 021,46 € CREON Design s.r.o. 29.10.2020
4240002699 odborné vzdelávacie aktivity 632/UMB/2020 4 106,52 € PRO EDUCATION International s.r.o. 28.10.2020
102368 Kancelársky materiál 670/KJH/2020 125,00 € PAPERA s.r.o. 30.10.2020
102334 Revízia elektroinštalácie BB 638/FJA/2020 56,40 € ReelTech s.r.o. 02.11.2020
102336 deratizácia 633/FJA/2020 60,00 € František Ďurina 02.11.2020
102338 maliarsky materiál 648/FJA/2020 75,54 € FARLESK spol. s r.o. 02.11.2020
102340 elektrospotrebič 646/KJH/2020 239,88 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 02.11.2020
102342 interiérové vybavenie 645/KJH/2020 10 745,15 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 02.11.2020
102357 kvetinová dekorácia 10/2020 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 02.11.2020
102358 poštové služby 10/2020 ZA 14,35 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102359 poštové služby 10/2020 KE 18,00 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102360 poštové služby 10/2020 PO 11,65 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102362 poštové služby 10/2020 173,70 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102363 poštové služby 10/2020 NR 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102364 poštové služby 10/2020 BB 28,10 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102366 poštové služby 10/2020 TT 23,70 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
102367 poštové služby 10/2020 TN 4,20 € Slovenská pošta, a.s. 02.11.2020
4240002675 stravné lístky TN 1 350,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002676 stravné lístky TT 1 341,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002677 stravné lístky ZA 1 327,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020